學員您好,是的,對的

老師,購銷合同按次申報印花稅的時候出現(xiàn)的應納稅憑證書立(領受)日期是填什么時候的日期?
老師您好,印花稅是按次申報,然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報時稅款所屬期說是要填寫申報當天日期,那憑證書立(領受)填7月份日期會不會認定逾期?
老師,你好!按期申報印花稅,買賣合同如果有兩個合同的話,應稅憑證書立日期應該怎么填
技術(shù)合同10月12日簽訂,11月15日開票,今天報印花稅按次申報應稅憑證書立日期寫今天的嗎
老師你好,印花稅應稅憑證書立日期!應該是合同簽訂日期,但是簽訂日期是1月5號,申報是按期申報!稅款所屬起止是10月1號到12月31號!書立日期填1月5號不行呀!怎么辦?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標注冊合同,對方幫我們注冊商標,給我們開具的是現(xiàn)代服務-知識產(chǎn)權(quán)服務的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標,按理來說,應該是有無形資產(chǎn)-商標的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?