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老師,我們銷售免稅產(chǎn)品,每月增值稅進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,我在計提費用和進(jìn)項稅額后,未收到發(fā)票前應(yīng)該如何處理賬務(wù)?

2023-07-18 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 11:38

沒有收到發(fā)票的時候,就是借費用類科目來應(yīng)付賬款等。 然后收到發(fā)票就是把這個分了紅沖再按發(fā)票入賬就可以了。

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快賬用戶7424 追問 2023-07-18 11:40

未收到發(fā)票前,無需計提增值稅進(jìn)項稅額,只需要計提費用是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 11:48

好,是的,是這樣,對的是的。

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沒有收到發(fā)票的時候,就是借費用類科目來應(yīng)付賬款等。 然后收到發(fā)票就是把這個分了紅沖再按發(fā)票入賬就可以了。
2023-07-18
你好,流通行業(yè)蔬菜、肉類、蛋類可以免增值稅,你銷售出去這些貨物的時候,稅率是免稅的,你給對方開普通發(fā)票,別人給你開的普通發(fā)票,你直接按購買價格來做庫存商品就可以 也就是你銷售出去是免稅的,對方給你開進(jìn)來的,也不允許抵扣。
2021-08-22
借銷售費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-08-20
按這個步驟補上,這個銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-24
進(jìn)項稅額大于銷售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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