你好; 是的;按照勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅的?
老師,我們公司付給個(gè)人搬運(yùn)費(fèi)4000元,對(duì)方個(gè)人開(kāi)發(fā)票給我們4000元,發(fā)票備注寫(xiě)我們要依法代扣代繳個(gè)稅,那么賬務(wù)上這些賬怎么做呢,要入管理費(fèi)用工資嗎,申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬所得交稅嗎
老師,對(duì)方給我們公司代開(kāi)的人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注欄要求我們單位代扣代繳個(gè)人所得稅,我們是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),還是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅?
幫公司干活的工人,按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)了個(gè)稅,沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,可以稅前扣除嗎
老師,我們收到一張個(gè)人代開(kāi)裁判費(fèi)300元的普通發(fā)票,備注讓我們公司代扣個(gè)人所得稅,我們是要在次月個(gè)稅申報(bào)時(shí)給他申報(bào)300元的勞務(wù)報(bào)酬嘛?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫(xiě)明了“購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購(gòu)買(mǎi)方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
好的,就像這種情況,可以不要發(fā)票直接按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)扣個(gè)稅嗎?
金額幾千元的
要有發(fā)票; 代扣個(gè)稅的??