你好,發(fā)票未開(kāi),不需要做賬的呢
2020年3月18日收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(公司房租),注明開(kāi)票日期2020年3月15日,價(jià)稅合計(jì)金額7200元,租期2017年7月20日至2020年7月19日 公司2017-2019年的會(huì)計(jì)賬上沒(méi)有對(duì)房租做任何處理 我收到發(fā)票并全部支付租金了,怎么作分錄?
老師,如果我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出租辦公樓給別家公司用,給對(duì)方開(kāi)了5%的租金發(fā)票,租金發(fā)票未稅金額6000,稅額是300,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做? 怎么計(jì)提房租增值稅的附加稅
12月31日 甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃非主營(yíng)業(yè)務(wù)吊車(chē)合同,向乙公司出租吊車(chē)三臺(tái)期限為六個(gè)月,起租日為2020年1月1日,三臺(tái)吊車(chē)租金含稅,共計(jì)67800元,合同簽訂日甲公司收到租金并存入銀行開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明租金2萬(wàn)元,增值稅2600元,租賃期滿(mǎn)日,甲公司收到租金余款及相應(yīng)的增值稅該項(xiàng)業(yè)務(wù)適用增值稅稅率為13% 這道題的分錄是怎么做的呢?謝謝
公司是小規(guī)模納稅人,出租辦公室給另一個(gè)公司。每月租金1萬(wàn)元,今年上半年的租金客戶(hù)在5月才會(huì)支付,我們等5月收到租金后才會(huì)開(kāi)發(fā)票。那1.2.3月需要怎么做分錄?
把公司辦公室分租給別的公司,款項(xiàng)暫未收到,發(fā)票未開(kāi),怎么做分錄?(考慮增值稅)
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
權(quán)責(zé)發(fā)生制 要做的
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 通過(guò)未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅。
其中有三個(gè)月是明年的租期 這個(gè)要考慮嗎
您好,需要考慮的呢
那怎么做分錄呢?
您好,增值稅不需要考慮跨年問(wèn)題。而收入需要考慮。 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收藏客 貸:其他業(yè)務(wù)收入
我沒(méi)懂 借應(yīng)收貸預(yù)收啥意思
您好,應(yīng)收,這個(gè)是因?yàn)槟氵€沒(méi)收到租金。預(yù)收這個(gè)是處理還沒(méi)確認(rèn)收入的一個(gè)過(guò)度分錄使用。
如果改成其他應(yīng)收和其他應(yīng)付會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
您好,這個(gè)也可以的哈。
一個(gè)公司掛兩個(gè)科目會(huì)不會(huì)奇怪啊
您好,實(shí)質(zhì)就是這樣,也只能這樣了咯