你好可以的 可以這么做的
老師請問低值易耗品的一次攤銷分錄: 借:低值易耗品--辦公桌椅2300 貸:銀行存款2300 借:管理費用--低值易耗品 2300 貸:低值易耗品--辦公桌椅2300 后一筆分錄是和前一筆分錄一起記賬的嗎? 直接一次性做了這個分錄嗎?
老師,我們代賬公司做分錄是這樣,比如一項費用報銷,借:XXX,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,我搞不懂,為何要其他應(yīng)付款過渡下,不能直接,借:XXX,貸:銀行存款嗎
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師好,低值材料分錄是:借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 一次分攤法月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:制造費用 貸周轉(zhuǎn)材料嗎?
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實收資本50000借:管理費用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費用500貸:累計折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
老師,低值易耗品科目買進了就直接拿去用了。是不是還要再做一筆分錄呢?怎么做分錄才能體現(xiàn)已領(lǐng)出使用
你好對的 出庫借制造費用等 貸低值易耗品
好的謝謝
不用客氣,周末愉快。
老師,今年5月份匯算清繳補繳了2022年企業(yè)所得稅費用600元,補繳這費用怎么做分錄呢?使用小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
老師,按您所說做的分錄好之后,期末結(jié)賬了5月份,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表鉤稽關(guān)系誤差1614.11元,是不是正因為做了補繳分錄才引起的鉤稽關(guān)系不等,分錄如下圖
要做了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤都會有這個影響的
好的謝謝
不用客氣,周末愉快