 
                            你好,一個季度開普票低于30萬免稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人一個季度多少免稅,個體工商戶一個季度多少免稅,
小規(guī)模一個季度多少免增值稅
老師,目前小規(guī)模季度多少免稅了
小規(guī)模一個季度不超多少錢免稅
目前開票稅率小規(guī)模選1%還是免稅,季度免稅額是多少?
 
                供應(yīng)商開的建筑安裝普票未異地預(yù)繳,這種發(fā)票收不收?
這兩道題的進(jìn)項稅額的扣除率為什么是13%?不是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項扣除率是9%,根據(jù)領(lǐng)用情況10%?
老師包工包料的情況下 我們可以給對方開發(fā)票時開產(chǎn)品的名稱嗎
外貿(mào)企業(yè),免稅申報的普票和報關(guān)單產(chǎn)品類目一致,品名不一致可以用嗎
深圳補(bǔ)繳社保7-10月的,那些離職的怎么補(bǔ)繳呢?
2024年甲與乙共同投資成立丙公司,其中甲持股23.9132%,2025年8月乙開始分期撤資,8月撤資1000萬元,已知甲與被投資方丙的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下所示: (1)截止2025年9月甲公司賬上的長投數(shù)據(jù)為5468.73 萬元,具體如下所示: 長投-成本 3500 萬元 長投-損益調(diào)整 3404.10 萬元 長投-權(quán)益變動 -1435.37 萬元 賬上長投合計 5468.73 萬元 (2)減資前的持股比例 23.9132% (3)8月減資后的持股比例 28.4134% (4)2025年7月被投資方丙的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下: 2025年7月被投資方實收資本 12318.2萬元 2025年7月被投資方資本公積 33247.88萬元 2025年7月被投資方未分配利潤 6203.39萬元 2025年7月被投資方所有者權(quán)益 51769.39萬元 2025年7月被投資方凈利潤 5813.1萬元 根據(jù)上述情況寫出甲公司被動減資后的會計分錄。懇求哪位老師幫看一下這筆賬務(wù)處理應(yīng)如何做,謝謝了
增值稅完稅證明在哪里能查到
老師您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅稅目是什么?沒有實繳
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村土地房產(chǎn)房土兩稅不交稅依據(jù)什么
老師!我們收到這樣的風(fēng)險提示,我想問一下,這是什么意思
營業(yè)外收入,沒有開票的,需要算里面嗎
涉及增值稅的未開票收入都要算的哈,
可是不清楚算不算增值稅,違約金需要算增值稅嗎,那比如其他收益,政府補(bǔ)助呢
關(guān)鍵你這個其他收益具體是什么收益?
政府補(bǔ)助的呀
這個不交增值稅的哈
客戶對我們的違約金收入呢
這個違約金收入是要交增值稅的
入賬的時候是做1%的銷項稅,然后再計入其他收益嗎?還是可以直接不做銷項稅
入賬的時候是做1%的銷項稅,然后再計入其他收益
違約金我做的營業(yè)外收入,然后報了稅,然后填企業(yè)所得稅申報的時候營業(yè)收入說參考報稅的收入,可是這樣的話兩者不一致了,那我怎么操作呢
違約金是屬于價外費用,要計入主營業(yè)務(wù)收入的
我們的都是計入營業(yè)外收入的
不可以的哈,這個要正常交增值稅,計入營業(yè)收入申報所得稅
可是稅務(wù)局那邊申報出來的免稅額是3%誒
增值稅申報該免就免哈,做賬就是主營業(yè)務(wù)收入
那其他收益是1%還是3%呀
不要較真了哈,你申報所得稅沒法通過哈