你好; 你這個人是否有年收入低于6萬的;? 低于6萬可以去選擇這個? 低于6萬不預(yù)扣預(yù)交;? ?
個稅申報(bào)提示該員工上一屬期未按6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理
老師您好,個稅申報(bào)時,提示上屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
今天報(bào)個稅時,提示上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,現(xiàn)在我該怎么操作
申報(bào)個稅 上面提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個怎么解決呀
申報(bào)個稅提示上一期未按6萬扣除累計(jì)費(fèi)用,我該怎么操作呢?只有部分人才提示這個
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是低于,在那里選擇呢?
你好; 低于了。自然人客戶端 去操作?? 一、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 二、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。 ?
怎么重新申報(bào)上期的呢,沒看到有
你好;自然人客戶端-? ?查詢統(tǒng)計(jì)- 申報(bào)查詢里面 - 找到 23.1月的? ?一個個月操作處理? ?
老師是我五月搞忘記報(bào)個稅了,怎么操作啊
你好; 你1月開始去享受哈 ; 不是從5月開始? ?
是我查到五月份整個公司都沒申報(bào)個稅,怎么解決啊,可以直接在扣繳義務(wù)端申報(bào)嗎
你好;先去 1月處理這個6萬的操作‘’然后去補(bǔ)報(bào)5月的 個稅 ; 是的??