借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 極為應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說(shuō)明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開(kāi)票,你說(shuō)項(xiàng)目名稱寫(xiě)什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租別人的廠房,對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購(gòu)買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬(wàn),計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過(guò)了,是不是就按照100萬(wàn)計(jì)提就可以了,不用按照4000萬(wàn)計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)開(kāi)票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問(wèn)我為什么不是整數(shù)?
老師好,問(wèn)下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
只用把普票開(kāi)票時(shí)的稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)就可以吧,專票不用管吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
增值稅及附加稅申報(bào)表附列2,那個(gè)增值稅稅費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么
你好,這里是差額交稅的,不是差額的不用填寫(xiě)。
差額不是表一嗎?我說(shuō)的是表二,那三個(gè)小稅種計(jì)稅依據(jù)
你好,這個(gè)不用填寫(xiě)的計(jì)稅依據(jù),它的動(dòng)物系統(tǒng)都出來(lái),第一列是你繳納的增值稅,如果季度30萬(wàn)以內(nèi),地方教育教育附加減免性質(zhì)選擇其他,或者是201612號(hào)文件,這一個(gè)可以全部減免的。
他那個(gè)增值稅稅額指的是普票還是專票?
專票的專票的稅款 普票不是不需要交嗎?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入。
嗯,那直接空保存嗎?還有那個(gè)減免申報(bào)明細(xì)表,普票沒(méi)超30,是填減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目?
不可以的,需要正常填寫(xiě),只不過(guò)是不需要交。
普票減免明細(xì)表不用填寫(xiě) 在第十欄里面有一個(gè)小型微利免稅銷售額,在這里面填寫(xiě)了之后,它出來(lái)一個(gè)免稅的稅額,最后沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),不需要交。
我是沒(méi)有專票收入,只有普票收入,沒(méi)超30,附表二里的增值稅稅額和增值稅減免明細(xì)表不知道怎么填
你好,直接不用填寫(xiě)的,不交稅的不用。
打開(kāi)保存一下就可以了
減免明細(xì)表要填,免稅性質(zhì)代碼是啥
你好,需要交稅的填寫(xiě)11608,選擇這一個(gè)。
搜不到啊
都有的,你看這個(gè)圖片,人家的都有,你們沒(méi)有
我在減稅項(xiàng)目那里搜到了,在免稅項(xiàng)目搜不到
填寫(xiě)的是減免2%,不是免稅