您好,你是指哪方面的資產(chǎn)了?
我現(xiàn)在有一家公司 現(xiàn)在要聯(lián)合另外兩家公司 共同籌備一家新公司 那兩家公司需要把前期費用打到我公司賬上 請問 這種前期費用怎么做賬?。?可以作為往來款掛賬嗎?
老師,我公司是一家新成立的建筑公司,目前還沒有自己的項目,目前在做的都是掛靠在其他公司的項目,項目上用的款是公司付的,回來的發(fā)票又給掛靠公司去做賬了,因為開的發(fā)票抬頭是掛靠公司的,請問我公司沒有發(fā)票但是又發(fā)生了銀行流水,該怎么做外賬?
老師,我公司是一家新成立的建筑公司,目前還沒有自己的項目,目前在做的都是掛靠在其他公司的項目,項目上用的款是公司付的,回來的發(fā)票又給掛靠公司去做賬了,因為開的發(fā)票抬頭是掛靠公司的,請問我公司沒有發(fā)票但是又發(fā)生了銀行流水,該怎么做外賬?
有一個難題:老板有幾個利潤中心,需要獨立建賬,一家獨資,一家與人合作,與人合作的這家公司又投資了另外一家公司,但是前期的錢都是混在一起沒有劃分開來,另外兩家公司的股東有分紅股,那目前財務的工作重點是啥?前期要算投資了多少錢在與人合作的這家公司,后期要慢慢收回,那么財務要怎么做
集團公司,有一筆費用,已跨月,當時入賬的時候是一家公司,發(fā)票開成了另一家子公司,現(xiàn)在這兩家子公司之間掛往來,這筆憑證的科目是什么呀
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
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資產(chǎn)負債表的資產(chǎn),掛哪個科目。
借:銀行存款
貸:其他應付款-什么公司
銀行存款沒錢的
計入庫存現(xiàn)金就可以了,
前期的費用都是另外一家公司墊付的,做賬時,借,開辦費。貸,其他應付款。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)掛什么科目?
好幾十萬的現(xiàn)金?
你是計放管理費用了,是吧,那就是其他應付款是正數(shù),未分配利潤是負數(shù),這樣就可以了
好的,明白了
不客氣,很高興幫您