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老師,去年紅沖的增值稅專用發(fā)票,今年增值稅和附加稅稅金退回了,這個(gè)賬怎么做呢?去年沒有計(jì)提增值稅,計(jì)提了附加稅,(我們是小規(guī)模納稅人)

2023-07-11 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 10:02

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。 借銀行房款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)或者是貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶4314 追問 2023-07-11 10:37

我去年紅沖了,應(yīng)收賬款,稅金,主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在做借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。 借銀行房款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加,賬面上就顯示要多交這部分稅金

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齊紅老師 解答 2023-07-11 10:39

那你這個(gè)分錄不完整,你還需要紅沖計(jì)提的。

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快賬用戶4314 追問 2023-07-11 10:40

怎么計(jì)提,分錄怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-11 10:44

我給你寫了,我第一個(gè)回復(fù)里面,最后一個(gè)就是紅沖劑提到

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。 借銀行房款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)或者是貸營業(yè)外收入。
2023-07-11
你好,季度末計(jì)提就可以的。借稅金及附加, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),城建稅,地方教育,教育附加
2023-02-09
你好,去年9月份忘記計(jì)提代開專票的增值稅和附加稅,今年怎么補(bǔ)提分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?
2023-06-12
你好,那你多交稅款掛到了應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的嗎?
2022-04-01
不管是跨年還是當(dāng)年都是借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/附加稅
2021-12-21
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