那你建賬的時(shí)候,應(yīng)收賬款在借方有沒(méi)有余額?
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)票,7月份才開(kāi)票過(guò)來(lái),那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫(xiě)呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,19年的時(shí)候收到了這筆退款。20年11月份收到了這筆退款的紅字發(fā)票,沒(méi)做賬,如果我21年1月份做這筆紅字發(fā)票的分錄該怎么做呢?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師,20年有筆收入53600,用現(xiàn)金收入,但今年1月份,對(duì)方公司重新簽合同,要求對(duì)公轉(zhuǎn)賬,所以這筆簽1月份進(jìn)來(lái)了5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄跟平衡賬務(wù)
1月份申報(bào)了無(wú)票收入 做了分錄,2月份開(kāi)具1月份申報(bào)的無(wú)票收入分錄已做但未紅沖1月份申報(bào)的無(wú)票收入分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營(yíng)業(yè)收入 7000 萬(wàn)資產(chǎn)總額 3800 萬(wàn) 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個(gè)公司A,B,A公司購(gòu)入商品后,以成本價(jià)格銷(xiāo)售給B公司,B公司再銷(xiāo)售出去,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值可靠計(jì)量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值低于公允價(jià)值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒?dòng)嗎
老師您好,我們公司有投資款300多萬(wàn),然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時(shí)候也需要按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實(shí)際是做玉石批發(fā)的 但看到營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費(fèi)種核定還有消費(fèi)稅 這是不是有問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)是建信融通的款,怎么做賬
老師收到客戶敗訴合同尾款、律師費(fèi)、違約金等,之前未計(jì)提管理費(fèi),如何記賬,平賬!
建賬時(shí)應(yīng)收賬款沒(méi)有這個(gè)客戶的余額,這個(gè)客戶6月才開(kāi)票?
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???可能5月初的庫(kù)存里沒(méi)有這個(gè)客戶的庫(kù)存
你好,那你庫(kù)存什么時(shí)間購(gòu)入的這個(gè)支付了沒(méi)有?
庫(kù)存是建賬前采購(gòu)的
你好,這個(gè)錢(qián)支付了沒(méi)有,如果已經(jīng)支付了,借庫(kù)存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
支付了,那我是不是需要先把庫(kù)存補(bǔ)上 借:庫(kù)存商品 貸 :未分配利潤(rùn) 出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 :庫(kù)存商品 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這是完整的分錄吧? 忽略稅費(fèi)
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的謝謝、
不用客氣,工作愉快。