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5月開多了一張發(fā)票,6月才發(fā)現(xiàn)然后開了紅字發(fā)票,要怎么做會計分錄呢?5月沒有做任何入賬(因為是多開的沒發(fā)現(xiàn))。

2023-07-10 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 15:56

月份正常確認(rèn)收入。我6月份開紅字發(fā)票,紅沖收入。

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快賬用戶3187 追問 2023-07-10 16:03

在6月份做收入分錄 然后在6月開紅字做相反分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 16:05

是的,這樣處理對的是的。

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快賬用戶3187 追問 2023-07-10 17:07

但是有個問題 我不能退稅 那紅字分錄的增值怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:09

你好 后面不開正確發(fā)票了嗎??

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:09

?那紅字分錄的增值怎么做 原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù)??

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快賬用戶3187 追問 2023-07-10 17:10

確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款10 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 應(yīng)交稅費1 紅字 借:主營業(yè)務(wù)收入9 應(yīng)交稅費(這個不能退,要怎么做?) 貸:應(yīng)收賬款10

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:11

這個科目掛著就就可以? ?再開發(fā)票就抵了

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快賬用戶3187 追問 2023-07-10 17:17

我是多開了 不是開錯了

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快賬用戶3187 追問 2023-07-10 17:18

所以紅字可以沖收入和應(yīng)收賬款 但是稅不能沖呢 稅照樣要交的

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:18

開了直接做負(fù)數(shù)的分路就行了。然后要是不退稅就留著以后抵扣。

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