借銀行 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 你的增值稅需要交。
#提問#,老師1.信瑞實(shí)業(yè)公司2020年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無力償還。 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 (5)8月28日,還購材料欠款7 800元。 要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料編寫會(huì)計(jì)分錄? ?
A公司2021年4月銷售給B公司一批商品,價(jià)格38 000元,商品已經(jīng)發(fā)出,8月份收到貨款。 A公司又于4月以銀行存款9 000元支付租入生產(chǎn)設(shè)備第二季度4、5月和6月的租金。 請(qǐng)問A公司4的收入和費(fèi)用是多少? 如何確定收入和費(fèi)用的歸屬期間,是記入發(fā)生當(dāng)月,還是計(jì)入收付當(dāng)月 ?
A公司2021年4月銷售給B公司一批商品,價(jià)格38000元,商品已經(jīng)發(fā)出,8月份收到貨款。A公司又于4月以銀行存款9000元支付租入生產(chǎn)設(shè)備第二季度4、5月和6月的租金。如何確定收入和費(fèi)用的歸屬期間,是記入發(fā)生當(dāng)月,還是計(jì)入收付當(dāng)月?
材料:A公司2014年4月銷售給B公司一批商品,價(jià)格38000元,成本25000元,商品已經(jīng)發(fā)出。根據(jù)合同規(guī)定,B公司須在2014年8月一次付清貨款。A公司又于5月以銀行存款8000元提前支付租入生產(chǎn)設(shè)備6月和7月的租金。對(duì)于上述業(yè)務(wù),如何確定收入和費(fèi)用的歸屬期間,是記入發(fā)生當(dāng)月,還是計(jì)入收付當(dāng)月,必須事先明確采用什么會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。
1、資料:某企業(yè)2008年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月4日,收到x公司投入資本100000元存入銀行。(2)8月9日,向M工廠購入甲材料,進(jìn)價(jià)20000,進(jìn)項(xiàng)稅額3400元,貨款以商業(yè)匯票支付。材料已驗(yàn)收入庫。(3)8月11日,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(4)8月16日,銷售甲產(chǎn)品一批計(jì)52650(含銷項(xiàng)稅額,按售價(jià)的17%計(jì)算),貨款收到,存入銀行。(5)8月21日,車間領(lǐng)用D材料16000元,用以生產(chǎn)甲產(chǎn)品。(6)8月23日,管理人員王某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)4000元,交回現(xiàn)金2000元。(7)8月25日,銷售給C公司乙產(chǎn)品,價(jià)稅合計(jì)46800元,貨款未收。(8)8月29日,以銀行存款支付房租2000元,水電費(fèi)800元。2、要求:1、根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),確定應(yīng)編制的記賬憑證的種類。2、根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制分類記賬憑證。3、如果采用通用記帳憑證,又該如何記錄呢?請(qǐng)編制通用記帳憑證。
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個(gè)做外賬,是買什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
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如果一次性預(yù)開了半年的租金發(fā)票,如何記賬?
如果已經(jīng)把這個(gè)公司設(shè)在應(yīng)收的科目 還要設(shè)預(yù)收嗎?
沒有必要借銀行 貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 按月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
4月開發(fā)票記賬如圖一,5月收到錢記賬如圖二,這樣是否正確?
這2筆賬要怎么改吖老師,我不太會(huì)
一次做了,收入可以的。
這樣一次做了 公司會(huì)不會(huì)承擔(dān)更多的稅金
你的所得稅可以暫估的,這個(gè)不影響 增值稅,不管你怎么開,都是一樣交稅。
這兩筆賬這樣記沒關(guān)系嗎
剛剛說到所屬期再記到營(yíng)業(yè)收入的話 要怎么改
沒有關(guān)系的,我上面給你寫了借銀行存款, 貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后按月借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不是嗎?
4月開的發(fā)票 5月收的錢 你寫的這個(gè)我不是很理解要怎么改 能對(duì)照寫清楚嗎 比如4月 借記什么什么 貸記什么什么 5月借記 什么什么 貸記什么什么
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 四月份如果有四月份的租金,當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 五月份借銀行 貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這個(gè)收入是按月確認(rèn)的。
如果第1季度有2個(gè)月忘記確認(rèn)收入,可以在第二季度一筆確認(rèn)嗎
可以的,可以這么做。