你是否有上面說(shuō)的收入呢。沒(méi)有就不用考慮直接申報(bào)
老師好,我想咨詢(xún)一下小規(guī)模季度納稅申報(bào),我公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度請(qǐng)國(guó)稅代開(kāi)專(zhuān)票超過(guò)了30萬(wàn),但是每開(kāi)一張專(zhuān)票國(guó)稅局都從我公司銀行賬戶(hù)扣了稅款,請(qǐng)問(wèn)季度納稅申報(bào)的時(shí)候是不是不應(yīng)該再申報(bào)增值稅了呢
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開(kāi)具普票3萬(wàn),代開(kāi)專(zhuān)票35萬(wàn),本季度不含稅銷(xiāo)售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我不知道怎么填了,本季度只開(kāi)了電子普票,未開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票 ,還有本季度開(kāi)票金額未超過(guò)45萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開(kāi)了30萬(wàn),增值稅專(zhuān)票開(kāi)了20萬(wàn),季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按多錢(qián)報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅嘛
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開(kāi)具了一張沖紅專(zhuān)票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開(kāi)具了198000元,請(qǐng)問(wèn)怎樣填寫(xiě)增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶(hù)這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售服裝取得不含增值稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元;銷(xiāo)售金銀首飾取得不含增值稅銷(xiāo)售額4000萬(wàn)元;銷(xiāo)售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷(xiāo)售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票,折扣款和銷(xiāo)售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)商以開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
沒(méi)有,已確認(rèn)過(guò)了,就是一直這樣循環(huán)提示,小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票也沒(méi)有可以減免的地方吧
那行,就這樣申報(bào)的