你好,經(jīng)營租賃借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款, 你租賃出去借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊 融資性租入,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 長期應(yīng)付款 安月 借長期應(yīng)付款、財務(wù)費用、利息,貸銀行存款。
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是我們購進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進(jìn),是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款。現(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進(jìn)款,還有房租,利息。就沒了
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進(jìn)項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,我們是一般納稅人, 有汽車租賃業(yè)務(wù), 現(xiàn)在是這樣情況,廠家給我們開的都是增值稅專用發(fā)票, 我們有一部分車子需要上牌租賃給客戶,現(xiàn)在自己給自己開具機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,那如果廠家開給我5萬一臺,我們?yōu)榱松吓谱约洪_自己機(jī)動車發(fā)票也是5萬,可以這樣開嗎 ?還是說要5萬加點再開?
請問電腦賬在哪里登陸進(jìn)去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來抵扣進(jìn)項,我們購進(jìn)稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進(jìn)項專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進(jìn)項是多少?
新辦的營業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識別號不對
你好!請問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們怎么查?出納說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購買的車子車輛購置稅是14601.77,機(jī)動車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購買,雖然車輛購置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個人做的是:應(yīng)賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負(fù)債表里面對應(yīng)的這個數(shù)2800是在預(yù)收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應(yīng)收賬款的余額是個負(fù)數(shù),是不是沒錯的?
老師,過戶費怎么寫分錄
你們買來的固定資產(chǎn),然后再銷售出去,是這個意思嗎?但是你們單位有經(jīng)營二手車銷售的業(yè)務(wù)?
有的,經(jīng)營性租入,所有權(quán)不是我們的,要做成固定資產(chǎn)?
你好,你租賃進(jìn)來的經(jīng)營性的租賃,不能做你單位的固定資產(chǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。你再租賃出去做收入 這個收入和成本需要對應(yīng)。
我們單位有銷售=手車授權(quán)書,但進(jìn)來的二手車歷史遺留問題沒有進(jìn)項發(fā)票,但我們銷售出去需要開專用發(fā)票,稅率是否按三減二政策?另外經(jīng)營性租入,收到發(fā)票時,做主營業(yè)務(wù)成本?由于是經(jīng)營租入,不計提折舊,那這主營業(yè)務(wù)成本的金額不是收到的發(fā)票金額(我的租入時支付的款項)
我們單位有銷售=手車授權(quán)書,但進(jìn)來的二手車歷史遺留問題沒有進(jìn)項發(fā)票,但我們銷售出去需要開專用發(fā)票,稅率是否按三減二政策? 如果是2013年之前買來的,或者是單位是簡易計稅的才可以,你們這個不可以 你們是過戶了嗎?過戶了的銷售固定資產(chǎn),你不能按照簡易計稅。
另外經(jīng)營性租入,收到發(fā)票時,做主營業(yè)務(wù)成本?由于是經(jīng)營租入,不計提折舊,那這主營業(yè)務(wù)成本的金額不是收到的發(fā)票金額(我的租入時支付的款項) 你是按月支付嗎?按月支付的,你當(dāng)月租賃出去了,可以直接做主營業(yè)務(wù)成本。
是按年支付的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,二月分?jǐn)偟匠杀尽?
按月分?jǐn)偟闹鳡I業(yè)務(wù)成本。