你好!你開(kāi)發(fā)票,正常開(kāi)。不超過(guò)起征點(diǎn)可以免稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我是個(gè)體一般納稅人運(yùn)輸服務(wù)部,與一個(gè)工廠承包運(yùn)輸該工廠的貨物,由于我沒(méi)有掛靠或者固定的車隊(duì)拉貨,所以只能找外面的流動(dòng)私人車輛,然后每拉一趟我就先墊運(yùn)費(fèi)給他們,而且司機(jī)也不能給我提供任何的加油發(fā)票,現(xiàn)在工廠要求我開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票給他們,他們才能給我結(jié)我給司機(jī)們墊的運(yùn)費(fèi),每個(gè)月大概有15萬(wàn)左右,這樣我能開(kāi)嗎?產(chǎn)生的稅會(huì)不會(huì)很高。
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
你好,老師,我們是國(guó)企,給廠房安裝了鍋爐房,天然氣公司給我們開(kāi)了施工費(fèi)的發(fā)票,然后我看了一下這個(gè)安裝清單,除了很小的一部分人工費(fèi)之外,鍋爐房的安裝占了很大一部分,然后其他安裝了一些鋼管轉(zhuǎn)換鍵,閥門之類,我現(xiàn)在的問(wèn)題是老板讓我們把這個(gè)發(fā)票入固定資產(chǎn),發(fā)票金額有20萬(wàn),但是上面開(kāi)的是施工費(fèi),我們要不要對(duì)方重新給我們開(kāi)一張發(fā)票,他既然是施工費(fèi)的話就是費(fèi)用,怎么能入固定資產(chǎn)呢,老師,你覺(jué)得呢
老師,向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們老板在東北有個(gè)廠里面有設(shè)備,現(xiàn)在他準(zhǔn)備低價(jià)把設(shè)備從自己東北的廠里面30萬(wàn)買過(guò)來(lái),然后找到重慶稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,以個(gè)人名義固定資產(chǎn)50萬(wàn)投資到重慶的新公司,兩家公司都是有限責(zé)任公司,請(qǐng)問(wèn)在出資過(guò)程中,需要不需要交個(gè)人所得稅和增值稅?按什么比例繳納?
老師,向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們老板在東北有個(gè)廠里面有設(shè)備,現(xiàn)在他準(zhǔn)備低價(jià)把設(shè)備從自己東北的廠里面30萬(wàn)買過(guò)來(lái),然后找到重慶稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,以個(gè)人名義固定資產(chǎn)50萬(wàn)投資到重慶的新公司,兩家公司都是有限責(zé)任公司,請(qǐng)問(wèn)在出資過(guò)程中,需要不需要交個(gè)人所得稅和增值稅?按什么比例繳納?解答下,謝謝
老師好,我們是銷售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫(xiě)嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫(xiě)那些列
我是琢磨,現(xiàn)在固定資產(chǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅率13%嗎?比如固定資產(chǎn)值50萬(wàn),為了多抵扣,開(kāi)100萬(wàn)了,雖然進(jìn)項(xiàng)稅多抵扣了,那銷售方的銷項(xiàng)稅不也高了嗎 起征點(diǎn)是多少啊?固定資產(chǎn)的
你好!沒(méi)有起征點(diǎn)的了