您好,銷售折扣開在發(fā)票上是一條折扣金額,是負(fù)數(shù),原商品的數(shù)量和單價是沒有變動的

A企業(yè)某年度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,銷售甲產(chǎn)品一批,銷售收入1000000元,銷項稅額 130000元,開出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批甲產(chǎn)品實際成本為700000元,該產(chǎn)品的消費稅稅率為8%。 (2)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,價款200000元(不含增值稅),實際成 本160000元,適用增值稅稅率為13%,已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項已存入銀行。 (3)發(fā)生乙產(chǎn)品銷售退回10件,系上年度售出產(chǎn)品,該產(chǎn)品單位售價20000元,單 位銷售成本14400元,增值稅稅率為13%,款項已全部退回。當(dāng)月該企業(yè)銷售乙產(chǎn)品150件,單位成本14400元。采用從當(dāng)月銷售數(shù)量中扣除已退回產(chǎn)品的數(shù)量,計算結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品當(dāng)月的銷售成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對方折讓的請求,并開具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會計分錄(“應(yīng)交稅費”科目要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱)。
3.甲公司銷售-批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款100000 元,增值稅額13000 元。該批商品的成本為8000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予5%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷售收入,銷售款項尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額。 (1) 銷售時確認(rèn)收入的會計分錄 (2)銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄 (2)發(fā)生銷售折讓時的會計分錄
A企業(yè)某年度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,銷售甲產(chǎn)品一批,銷售收入1000000元,銷項稅額 130000元,開出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批甲產(chǎn)品實際成本為700000元,該產(chǎn)品的消費稅稅率為8%。 (2)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,價款200000元(不含增值稅),實際成 本160000元,適用增值稅稅率為13%,已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項已存入銀行。 (3)發(fā)生乙產(chǎn)品銷售退回10件,系上年度售出產(chǎn)品,該產(chǎn)品單位售價20000元,單 位銷售成本14400元,增值稅稅率為13%,款項已全部退回。當(dāng)月該企業(yè)銷售乙產(chǎn)品150件,單位成本14400元。采用從當(dāng)月銷售數(shù)量中扣除已退回產(chǎn)品的數(shù)量,計算結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品當(dāng)月的銷售成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制有關(guān)會計分錄。
我們是外貿(mào)公司,客戶公司重組了,前面貨款都不給了,走了中信保賠付了部分貨款,剩下未收回的貨款如何處理?
企業(yè)竣工前發(fā)生的房屋安全鑒定費,測繪費,防雷檢測費,以及在主體工程完工后發(fā)生的庭院景觀設(shè)計費,在土地增值稅清算中應(yīng)該放到哪個項目里扣除?
企業(yè)準(zhǔn)備注銷,賬上有其他應(yīng)付款428254.12,未分配利潤-381262.65?這樣的話,注銷是要先彌補虧損么?還是先把其他應(yīng)付款平掉。要怎么操作處理呢,謝謝老師
退稅是按報關(guān)金額來的嗎
老師,正常變更地址后,工商邊完了,稅務(wù)要變嗎
老師好 現(xiàn)在北京退休社保和醫(yī)保繳費年限是到多少年
項目款去年入應(yīng)收賬款時是1萬元,現(xiàn)核減了1000元,這個核減的1000元怎么做賬務(wù)處理!是做到哪個科目
老師,我們是一般納稅人,上個月取得一張進(jìn)項票,發(fā)票上有好幾個品種,上個月整張進(jìn)項票都抵扣了。昨天業(yè)務(wù)說這張發(fā)票上有2個品種要退貨,請問,對方能對這張進(jìn)項票的2個品種進(jìn)行紅沖嗎?
老師,你幫我看一下這樣合同,這樣開票行不行???
單休10月應(yīng)出勤是21天,10.17入職,10.24請假一天,工資是5500/21*12天這樣計算嗎
但是單價與數(shù)量與實際加油機數(shù)量不符
您好,那對方給您開的不是折扣發(fā)票,折扣是在原商品上折扣,原商品信息不變動的
那請問老師、這個問題我需要去說明?怎么寫這個情況說明呢?
老師、麻煩你幫我看一下
您好啊,這個是折扣發(fā)票,您看第1條信息都沒有動嘛,在第2條里有折扣金額 ,他是一個總金額,不涉及數(shù)量和單價。這是公司哪個部門讓我們寫情況說明啊,人家給打折扣了還不好啊
財務(wù)審核部門叫寫的情況說明、
您好,這個還要寫情況說明,那也不是咱財務(wù)寫,這個油卡是誰辦理的,跟加油站的合同是怎么簽的,合同上是怎么,怎么會有折扣產(chǎn)生,只有經(jīng)辦人知道啊,