你收到的所有發(fā)票都不得抵扣,直接計(jì)入勞務(wù)成本
老師,建筑公司,我們和勞務(wù)公司簽勞務(wù)合同,勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問做哪個(gè)科目,工程施工-分包成本嗎
請(qǐng)問我是建筑設(shè)計(jì)公司,現(xiàn)在跟建筑工程公司簽了建設(shè)工程設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同,分包人給我們發(fā)包人開票可以開:建筑服務(wù)和工程服務(wù)發(fā)票嗎
請(qǐng)問我是建筑設(shè)計(jì)公司,現(xiàn)在跟建筑工程公司簽了建設(shè)工程設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同,分包人給我們發(fā)包人開票可以開:建筑服務(wù)和工程服務(wù)發(fā)票嗎 沒有的,只是設(shè)計(jì)分包,不包括建筑,只是設(shè)計(jì)服務(wù)分包
建筑工程施工有個(gè)項(xiàng)目跟甲方簽了施工合同,找我們做清包工開建筑勞務(wù)發(fā)票給甲方。那我們是跟施工方簽合同還是跟甲方簽合同?
我們跟工程建筑公司簽了勞務(wù)分包合同,開了簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們這個(gè)成本怎么做
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),本月的收入,次月對(duì)賬開票,賬務(wù)處理時(shí)本月收入都做了未開票收入申報(bào)稅了,次月開票還需要另外賬務(wù)處理嗎?如何處理
老師2024年的費(fèi)用計(jì)算沒看懂?
如果成立了公司,但簽合同時(shí)是寫的個(gè)人名字,后繼出現(xiàn)應(yīng)收款歸責(zé),那是屬于個(gè)人法律責(zé)任還是公司責(zé)任?
老師2023年后半年的費(fèi)用計(jì)算沒看懂?
老師2023年后半年的計(jì)算沒看懂?
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,印花稅應(yīng)該怎么交啊,甲轉(zhuǎn)乙,都是個(gè)人,公司實(shí)繳資本為零,甲是小股東,占股49萬,公司未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),謝謝
老師,請(qǐng)問下,為啥出庫(kù)單有好幾聯(lián),這個(gè)有啥作用呢?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,這月盈利69425.14元,繳納企業(yè)所得稅是多少,怎么計(jì)算?
老師你好!之前開票的錢都從私戶進(jìn)賬了,導(dǎo)致外賬上百來萬沒收款(等于是應(yīng)收賬款有這么多錢掛在那里,實(shí)際都收完了),這種要怎么處理?
老師,為什么股票的市場(chǎng)價(jià)格高于轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),發(fā)債公司要贖回未轉(zhuǎn)股的債券呢?
發(fā)票是我們開給對(duì)方的
這個(gè)直接記錄里面的收入就是了,增值稅科目:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
計(jì)入收入,成本怎么算
就是日常你取得的發(fā)票,工資
沒有的話可不可以預(yù)估成本入賬
暫估是要有合理的依據(jù)的,沒有依據(jù),不能虛假暫估
我們老板從他私人賬戶付的班組費(fèi)用,但他們還沒有給我們開票,所以我們就預(yù)估了成本入賬,是否可以
這個(gè)可以憑支付單據(jù)暫估
我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以吧
嗯嗯,可以的,沒問題的
為什么稅務(wù)局說只有支付憑證不能作為成本依據(jù)進(jìn)行預(yù)估
提供其他能證明這個(gè)費(fèi)用確實(shí)已經(jīng)發(fā)生了,只是還未收到發(fā)票就可以
稅務(wù)局說不可以,沒有文件做為依據(jù)
你好,那就沒法子了,你叫他拿文件來支持為什么不可以呢? 稅局要處罰也得有文件支持