你好,你選擇的是退稅勾選的嗎
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱有錯 現(xiàn)在要將發(fā)票退回去重新開具 稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎樣做會計(jì)分錄謝謝
出口退稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核是怎么稽核?
老師,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,稅務(wù)未稽核,但是客戶數(shù)量開錯了,我現(xiàn)在要退回給他們,需要怎么操作
老師你好,外貿(mào)出口公司做退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了,狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具由于要重開,做了進(jìn)貨憑證申請退回這個(gè)要等審核嗎?另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
外貿(mào)公司出口退稅認(rèn)證勾選的發(fā)票錯誤,已在電子稅務(wù)局“進(jìn)貨憑證信息回退”中申請成功,但是再出口退稅認(rèn)證勾選中重新勾選時(shí),查不到此信息是什么情況?在電子稅務(wù)局查看時(shí)卻顯示已認(rèn)證未稽核,是什么情況?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
對的,是退稅勾選
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
這個(gè)退稅勾選先申請退回,然后你們把發(fā)票給對方,對方自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票就行。
我這個(gè)是發(fā)票開錯了
是需要重新開的
我這邊不需要寫紅字信息表嗎
想這樣的
不要開紅字信息表,你把發(fā)票退回去就行。
這個(gè)對方就可以作廢,對方直接開紅字信息表和紅沖發(fā)票就可以是吧就可以是吧
他自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票,他沒法作廢了。
什么意思
我剛才已經(jīng)申請了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退申請
你選擇的是未抵扣嗎?
就這種的
可以的,可以這么做的。能不申請的最好不要申請,因?yàn)樗行┧x擇未抵扣,審核不通過,他得選擇已抵扣,選擇了已抵扣,你下一個(gè)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這種的 看一下
不好意思,我現(xiàn)在看不到圖片
意思是我只要操作進(jìn)賬憑證信息回退申請
對方就可以紅沖發(fā)票是吧
你好,是這樣嗎
你看一下審核通過了嗎?你的信息表有信息表編號 有就可以的