你好,加計(jì)扣除只能在第三季度和匯算清交作。
10號(hào)公告對研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預(yù)繳申報(bào)時(shí)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,請問老師:在申報(bào)一二季度時(shí)不能享受加計(jì)扣除政策么?
老師這個(gè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用總金額,還有研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除金額基數(shù)/申報(bào)加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用金額/這三個(gè)是一個(gè)意思嗎?是寫一樣的金額嗎
請問老師,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收政策的研發(fā)費(fèi)用總額這個(gè)是指175%還是那加計(jì)扣除的75%呢
老師 請問一下,我10月份沒有選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,匯算清繳的時(shí)候我填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是填寫那個(gè)時(shí)間段的呀
老師,請問在做匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用資本化(還未形成無形資產(chǎn))可以加計(jì)扣除嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,只是指費(fèi)用化的加計(jì)扣除,還是費(fèi)用化?資本化都可以加計(jì)扣除
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
這個(gè)是新政策,我看是上半年可以預(yù)繳
你好,這個(gè)月正好在申報(bào),你試一下。
我可以選填企業(yè)所得稅7.1列,就是問清楚再做,免得出差錯(cuò)。
你好,我們這邊沒有,只有第三季度才有。
看一下,應(yīng)該這里是灰色的才對。
我能填了,季度可以預(yù)繳了現(xiàn)在。
那你就填寫就可以了。