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老師,我們公司調(diào)整了前期多提的制造費(fèi)用-折舊費(fèi),導(dǎo)致制造費(fèi)用期末是負(fù)數(shù),這是正常的嗎,認(rèn)可嗎?

2023-07-05 10:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 10:04

同學(xué)你好 沖減多計(jì)提的

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快賬用戶4281 追問(wèn) 2023-07-05 10:05

就是沖減了多計(jì)提的,現(xiàn)在制造費(fèi)用期末就是負(fù)數(shù)了

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快賬用戶4281 追問(wèn) 2023-07-05 10:11

制造費(fèi)用不是每月末要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎,現(xiàn)在怎么辦呢,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話生產(chǎn)成本還變少了呢,這樣能行嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-05 10:17

那你多結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品也沖減了

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快賬用戶4281 追問(wèn) 2023-07-05 10:26

就是說(shuō)這樣其實(shí)是沒(méi)問(wèn)題的是嗎,老師。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 10:29

同學(xué)你好 嗯 你庫(kù)存商品也沖減了 借制造費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 這樣

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同學(xué)你好 沖減多計(jì)提的
2023-07-05
你好,明細(xì)科目調(diào)整一下 借,制造費(fèi)用,其他 貸,制造費(fèi)用,辦公
2022-11-07
對(duì)的 需要這么做的
2024-02-14
你好 賬上調(diào)整過(guò)來(lái)。 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-03-12
您好,按照固定資產(chǎn)核算模具的話,您的分錄是正確的。
2021-03-24
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