你好,你給對方開發(fā)票,開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費 借應收賬款-20 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費負數(shù)
老師,我們公司11月預收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預收賬款80元,其他應付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
1月份銷售貨物應收款金額是100元,2月份客戶付款時扣除20元退貨款,實付80元賬款,分錄怎么寫
2月份銷售貨物應收賬款為100元,4月份付貨款時沖減20元退回售后的運費,分錄怎么寫
9月銷售貨款100元,代客戶墊付運費20元,未收款,分錄怎么寫?
10月份公司賬戶代客戶收貨款100元,需要扣除10元,在11月退回剩余的90元 給客戶,分錄怎么寫?
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅啊?
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
借銀行存款,貸應收賬款80。