增值稅附表二現(xiàn)在稅務(wù)局沒有維護好 需要手工填寫。

老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報時,之前已經(jīng)完成進項抵扣勾選認證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報下的專用發(fā)票申報抵扣明細表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
你好..陜西全電發(fā)票看別人開過來的發(fā)票.以前的發(fā)票勾選進不去..說是在我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶里面..但是在陜西電子稅務(wù)局里面沒有這個稅務(wù)數(shù)字賬戶
老師您好 我想問下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經(jīng)審核通過,選的也是外貿(mào)企業(yè) 為什么在稅務(wù)數(shù)字賬戶里發(fā)票勾選確認里面沒有出口退稅勾選這個選項
老師請問現(xiàn)在勾選進項是登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅…稅務(wù)數(shù)字賬戶里面勾選,可是我登錄進去沒有稅務(wù)數(shù)字賬戶,該怎么辦
老師我想問一下,我們現(xiàn)在電子稅務(wù)局已經(jīng)全電數(shù)字化了,導致勾選的界面在電子稅務(wù)局里面,很多平常開具的普票都能看到,有些我沒有入賬會有影響嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
你直接填寫35欄,上面的1.2欄自動上去了。 上次稅務(wù)局是這么稅的。
畢竟季度申報才剛剛開始,您也可以等待幾天。說不定到時候稅務(wù)局維護好了 就不用手填了。
好的,謝謝老師耐心回復!
不客氣。 祝您生活愉快。