借銀行存款100000 貸預(yù)收賬款90000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10000(假設(shè)是1萬) 36期,每期收入=90000/36=2500 確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款2500 貸主營業(yè)務(wù)收入2500
老師我公司簽訂法律顧問合同,服務(wù)期限3年,合同金額3.6萬元,簽訂合同公司支付全部貨款3.6萬元 1.遇到問題(權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認(rèn)費(fèi)用) 借:預(yù)付賬款3.6(未實(shí)行新的收入準(zhǔn)則) 貸:銀行存款3.6 如果甲方一次開票3.6萬 借:管理費(fèi)用-法律服務(wù)費(fèi)3.6 貸:預(yù)付賬款3.6 上訴直接全部走當(dāng)月?lián)p益合不合理?,如不合理,會計(jì)分錄怎么做
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
老師 我單位對外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認(rèn)收入 現(xiàn)在我收到錢了 也開票了 怎么做賬啊 具體分錄是啥
老師 我單位對外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認(rèn)收入 現(xiàn)在我收到錢了 打算一次性把票都開出來 怎么做賬啊 具體分錄是啥
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時(shí)候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時(shí)在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時(shí)我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價(jià)款479400,請問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還有一個(gè)疑問~
哪位老師有沒有遇到過這種問題,就是異地項(xiàng)目辦理外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預(yù)交稅款,這種情況下怎么補(bǔ)救?
老師,公司買的配件,給付款了,也給發(fā)貨收到了,但是沒給開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬啊,當(dāng)月還給銷售出去了。有收入了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,為什么駁回行政復(fù)議請求是屬于不能撤銷的?
國家稅務(wù)總局關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)報(bào)送涉稅信息有關(guān)事項(xiàng)的公告國家稅務(wù)總局公告2025年第15號。老師這個(gè)文件說的是什么意思,奶茶除了門店銷售,網(wǎng)上也有 這個(gè)跟我們有關(guān)系嗎
老師,小規(guī)模納稅人3%增值稅稅率減按1%,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好老師,內(nèi)外賬的,章程里沒有這個(gè)公司股東,這個(gè)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來“注資款”,外應(yīng)該怎么做賬
你好,老師,建筑公司,農(nóng)民工工資15000左右,工資甲方代發(fā),這種是不是不能開勞務(wù)發(fā)票,我門單位不想農(nóng)民工有個(gè)稅
老師好,我們公司要做減資,但是現(xiàn)在是這樣的,實(shí)收資本到位2212000元,想要減到50萬的注冊資本,這樣可以嗎?
社保斷交一個(gè)月,能補(bǔ)不
申報(bào)的時(shí)候有什么需要注意點(diǎn)嗎
沒有什么注意的,據(jù)實(shí)申報(bào)就可以
如果按季度確認(rèn)收入呢?具體怎么計(jì)算呀?
借預(yù)收賬款7500 貸主營業(yè)務(wù)收入7500
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意給個(gè)五星好評哈