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老師,麻煩問下以前年度損益調(diào)整怎么理解,實(shí)際中怎么應(yīng)用,麻煩老師用通俗的語言講解一下

2023-06-29 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-29 14:30

你好,調(diào)整以前年度的損益類的科目的, 比如你的費(fèi)用少做了借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 補(bǔ)上 代替了這個(gè)成本費(fèi)用類的科目

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快賬用戶3286 追問 2023-06-29 16:20

老師麻煩舉個(gè)例子說明一下,你這么講我覺得太抽象了,哭泣

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齊紅老師 解答 2023-06-29 16:23

你好,你的費(fèi)用少做了20,正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸應(yīng)付賬款20,但是你這個(gè)分錄沒有做,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款金額是20。

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快賬用戶3286 追問 2023-06-30 11:40

老師,我記得之前看到過有說次年發(fā)現(xiàn)少交或多交所得稅的這種怎么用以前損益調(diào)整來算的

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齊紅老師 解答 2023-06-30 11:44

所得稅做所得稅費(fèi)用,它不和費(fèi)用的是一樣的,那你多交了就是多做了借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,以前年度損益調(diào)整 和我上面舉的這個(gè)例子是一樣的,就是少交了借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

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快賬用戶3286 追問 2023-06-30 11:46

老師,麻煩你寫的詳細(xì)一點(diǎn)吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-30 11:49

多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 你對賬務(wù)處理熟悉嗎?如果你不熟悉的話,我給你寫多少應(yīng)該不知道。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 11:49

比如一提到企業(yè)所得稅,你首先想到的是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅 因?yàn)檫@個(gè)是跨年的,涉及到損益類的科目,用一前年度損益調(diào)整來表示。

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快賬用戶3286 追問 2023-06-30 13:43

老師,我熟悉,但是不是很熟悉,就是其實(shí)是懂的

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齊紅老師 解答 2023-06-30 13:44

懂的話,我上面不用寫金額,你應(yīng)該也能看懂 多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 這理解吧

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