你好,調(diào)整以前年度的損益類的科目的, 比如你的費(fèi)用少做了借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 補(bǔ)上 代替了這個(gè)成本費(fèi)用類的科目
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師麻煩舉個(gè)例子說明一下,你這么講我覺得太抽象了,哭泣
你好,你的費(fèi)用少做了20,正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸應(yīng)付賬款20,但是你這個(gè)分錄沒有做,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款金額是20。
老師,我記得之前看到過有說次年發(fā)現(xiàn)少交或多交所得稅的這種怎么用以前損益調(diào)整來算的
所得稅做所得稅費(fèi)用,它不和費(fèi)用的是一樣的,那你多交了就是多做了借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,以前年度損益調(diào)整 和我上面舉的這個(gè)例子是一樣的,就是少交了借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
老師,麻煩你寫的詳細(xì)一點(diǎn)吧,謝謝老師
多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 你對賬務(wù)處理熟悉嗎?如果你不熟悉的話,我給你寫多少應(yīng)該不知道。
比如一提到企業(yè)所得稅,你首先想到的是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅 因?yàn)檫@個(gè)是跨年的,涉及到損益類的科目,用一前年度損益調(diào)整來表示。
老師,我熟悉,但是不是很熟悉,就是其實(shí)是懂的
懂的話,我上面不用寫金額,你應(yīng)該也能看懂 多交了100 借、應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、100 貸、以前年度損益調(diào)整,100 這理解吧