你好,繳納的增值稅和消費稅來
老師,請問附加稅,是按當月的銷項稅額為計算基礎(chǔ)。還是按當月扣除進項后應交的增值稅為計算基礎(chǔ)。
異地預繳稅款:借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)、營業(yè)稅金及附加——城建稅,教育費附加,地方教育費附加、印花稅、水利基金; 企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這樣做分錄計提嗎?
附征稅是根據(jù)增值稅實繳為計稅依據(jù) 那異地預交的怎么處理 怎么每個月還得計提增值稅?
你好老師! 附加稅(城建、教育附加、地方教育附加) 1.稅率分別是多少 2.以什么為計稅基礎(chǔ),是以應交增值稅為基礎(chǔ)嗎還是應交增值稅和消費稅的總和
老師,為什么增值稅不用計提而稅金及附加需要計提,稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計算出來的嗎?為什么增值稅不用計提呢
請2025年匯算清繳所得稅在時因2024年成本費用票不夠,開了2025年的發(fā)票10萬給2024年會所遠用,請問這10萬是不是做在25年的賬上,怎么做科目?
取得的發(fā)票是否都要入賬???
請問,2025年支付2024年匯所清繳所得稅怎么賬務(wù)處理呢?謝謝老師
填寫殘疾人就業(yè)保證金時出現(xiàn)這個是什么原因
你好,我想問一下,我們是建筑公司,橋梁檢測維修的那種 我之前看前會計2024年有把買的瑞祥卡(充值購物卡),酒水,香煙,茶葉,還有被子,保溫杯啥的放在主營業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測-業(yè)務(wù)費,這個是不對的吧,只能當在管理費用-業(yè)務(wù)招待費吧? 但是這個是項目上發(fā)生的費用
公司舉辦藍球賽,收贊助費53萬(不含稅收入)鑒訂贊助費協(xié)議,要交印花稅?
申報出口退稅需要填報哪些表?
老師你好我想問下不是法人轉(zhuǎn)到對公賬戶里的錢可以記錄哪個分錄
老師,開進來的農(nóng)產(chǎn)品免稅的票,印花稅按票面金額計算還是抵扣過9個點的金額算
老師你好,我買的會計副業(yè)速成班的那個商業(yè)會計實戰(zhàn)書沒有了在哪里買
異地的附加稅你計提上就可以的,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。