你好,這個(gè)沒有關(guān)系的。一般不跨年的,可以這樣操作。
老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師,請(qǐng)問一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我有個(gè)小規(guī)模的企業(yè),這個(gè)季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個(gè)季度才能打款給他,然后開票進(jìn)來。那這個(gè)季度我先暫估成本,下個(gè)季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實(shí)際繳納50萬,做賬怎么做
請(qǐng)問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請(qǐng)問下運(yùn)費(fèi)是銷售方承擔(dān)好還是買方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個(gè)人的社保應(yīng)該寫到哪個(gè)科目?后期也不會(huì)讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請(qǐng)的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計(jì)入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢,但是對(duì)方開發(fā)票只能開井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_不了,這個(gè)怎么做好呢
4月份開簡易計(jì)稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計(jì)稅。5月份沒開簡易計(jì)稅票 6月份開了27萬簡易計(jì)稅發(fā)票?,F(xiàn)在報(bào)6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個(gè)負(fù)的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計(jì)入什么費(fèi)用?