你好只要開(kāi)通了稅務(wù)登記都需要申報(bào)增值稅的
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
老師,連uk都沒(méi)安裝呢,都要零申報(bào),是這樣么?
是的,直接零申報(bào)就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,比如第一個(gè)月10萬(wàn),第二個(gè)月15萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,要不要交稅呀?
這一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)就不需要交
老師,你意思說(shuō)不超過(guò)30萬(wàn)不交稅,一個(gè)季度,不管第一個(gè)月開(kāi)多少,還是第二個(gè)月開(kāi)多少,總共一個(gè)季度合計(jì)不能超過(guò)30萬(wàn)就不交稅是么?比如第一個(gè)月13萬(wàn),第二個(gè)月12萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,這樣一個(gè)季度交稅么?
意思是說(shuō)一個(gè)季度累計(jì)開(kāi)30萬(wàn)
老師,我意思說(shuō)一個(gè)季度累計(jì)開(kāi)30萬(wàn),分別是第一個(gè)月13萬(wàn),第二個(gè)月12萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師交稅么?
只要累計(jì)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)就不用交稅
老師,我意思像這樣,累計(jì)不超就不交稅是么?
是的,累計(jì)不超就不交稅
老師,比如第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月11萬(wàn),第三個(gè)月8萬(wàn),一季度34萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師全額交稅么?
是的,超過(guò)30萬(wàn)就全額交
老師,一季度34萬(wàn)全額交么?要交多少錢?
這個(gè)就這樣34萬(wàn)×1%交的哈
老師,要交3400元么?那么企業(yè)所得稅交多少?
所得稅是按利潤(rùn)總額*5%
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是一個(gè)月申報(bào)一次還是一個(gè)季度申報(bào)一次呀?
這個(gè)所得稅是季度申報(bào)