你好;? ?你們這個(gè)是買了桌椅; 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費(fèi)用100 ; 這樣做; 那到時(shí)會(huì)報(bào)銷給員工600金額嗎
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
用友U8的現(xiàn)金流量設(shè)置 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 80 其他應(yīng)付款 20 在錄入憑證的時(shí)候,三條分錄都關(guān)聯(lián)了現(xiàn)金流,但是其他應(yīng)付的20與現(xiàn)金流無關(guān)。這種情況下該怎么做呢?是把管理費(fèi)用的金額改成80,還是管理費(fèi)用和其他應(yīng)付沖,這樣不會(huì)影響實(shí)際的現(xiàn)金流嗎?
老師,有這樣個(gè)問題,我們是建筑業(yè),營(yíng)改增之前收到的甲方的工程款后,在對(duì)公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會(huì)出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤(rùn)為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請(qǐng)老師們幫我把調(diào)整后的會(huì)計(jì)分錄寫一下,謝謝,其他我都會(huì)寫
公司之前定了一些桌椅,花了600塊錢,計(jì)入了辦公費(fèi)用:借:管理費(fèi)用600 貸:其他應(yīng)付款500 但是之前付款的600元,在下次進(jìn)貨的時(shí)候,都會(huì)進(jìn)行100元的返款。這種情況這分錄應(yīng)該怎樣寫
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來的?
給員工報(bào)銷是什么意思?就是這筆錢,本來應(yīng)該是公司出的員工代付了,然后是每返100,是返給公司
員工墊付了600 ; 你們不報(bào)銷給員工嗎??
給報(bào)銷啊,整個(gè)分錄應(yīng)該怎樣寫
你好;?? 買了桌椅; 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費(fèi)用100 ; 這樣做;借其他應(yīng)付款 600貸銀行存款600 ;‘? ’ 你這個(gè)后面進(jìn)來了200 是為什么;? ?
進(jìn)200塊錢的貨物,然后給返還100塊錢。就是200塊錢返100,然后再付100塊錢貨款
你好;? ?那你這個(gè)貨物跟你座椅有什么關(guān)系 ;? ?你 桌椅是拿來自己用還是拿去銷售的?
說了不應(yīng)該是貨物,應(yīng)該是桌椅,同樣都是桌椅先付款,然后后返錢,我就想知道分錄怎么寫?
你好;那你這個(gè)桌椅是自己用 ;你要做??買了桌椅; 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款? ;? 反還給你;? 借銀行存款 100 貸管理費(fèi)用100 ; 這樣做;借其他應(yīng)付款 600貸銀行存款600 ;? 、這就是分錄; 如果? ?200是單獨(dú)的另外的業(yè)務(wù); 是貨物的;? 借? 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款? ; 借銀行存款 100貸庫存商品? ;? ?借應(yīng)付賬款貸銀行存款?