你好1.電建融信是電建集團(tuán)成員企業(yè)向供應(yīng)商開具的體現(xiàn)交易雙方基礎(chǔ)合同之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的電子信用憑證 ;2.發(fā)生了一筆進(jìn)出 需要做賬的 ;? ?3. 你們是否與其他公司發(fā)生了業(yè)務(wù); 我好判斷借貸方科目的??
電建融信憑證是什么?怎么做會計處理啊,麻煩懂金融的老師解答一下,謝謝
麻煩懂金融的老師幫忙解惑,電建融信憑證是什么?怎么進(jìn)行會計處理?
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實際付款的金額少于增值稅專票的金額,會計分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時將對應(yīng)的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費(fèi)用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
麻煩老師幫我看一下下面判斷題的答案是什么?如果錯的話,請告訴我哪里錯了! 三、判斷題 1.非合同的資產(chǎn)和負(fù)債不屬于金融工具,比如應(yīng)交所得稅。() 2.企業(yè)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是指企業(yè)如何管理其金融資產(chǎn)以產(chǎn)生現(xiàn)金流量。() 3.在初始確認(rèn)時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,企業(yè)可以將金融資產(chǎn)指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),該指定一經(jīng)做出,以后可以撤銷。() 4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ),對金融資產(chǎn)進(jìn)行減值會計處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。() 5.由于其他債權(quán)投資與交易性金融資產(chǎn)一樣,期末按公允價值計量,因此期末不需要計提減值準(zhǔn)備。()
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
A開給B,B轉(zhuǎn)給我們,我們隨后轉(zhuǎn)給了C,B和C與我們有業(yè)務(wù)往來,我們是機(jī)械設(shè)備租賃公司
那你之前B和C 你分別掛往來科目 沒有 ;? 看需要對沖下你們 科目?
和B的是平的
B轉(zhuǎn)給我們,那我這邊借方應(yīng)該是什么
你好;? 你們轉(zhuǎn)出去了; 應(yīng)該分別有往來科目 掛著;然后 對沖;? ?比如;借應(yīng)付賬款-C貸應(yīng)收賬款-B?
新增一個什么過渡科目嗎
你好;? 是的; 你們之間發(fā)生業(yè)務(wù); 就得? ?分貝去 掛科目的?
和B,我們我收
和C,我們付
你好; 對的; 所以你 C要掛 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)付賬款-C? ;? 對B做;借應(yīng)收賬款-B 貸收入 ;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 然后科目對沖:? ?比如;借應(yīng)付賬款-C貸應(yīng)收賬款-B?
借:? 貸:應(yīng)收B
?比如;借應(yīng)付賬款-C貸應(yīng)收賬款-B?
借方應(yīng)該是什么,因為這不是銀行也不是匯票
你好;???比如;借應(yīng)付賬款-C貸應(yīng)收賬款-B? ? 、? ?如果你要過度; 你就走其他貨幣資金 去過度下;??
明白了,謝謝
不客氣的 ; 希望額能幫到你?