同學(xué),你好 1.可以 2,需要繳納

建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實(shí)際施工額小,按結(jié)算額開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)補(bǔ)簽合同,可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營(yíng),利息無(wú)發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個(gè)人賬戶(hù),對(duì)方給我們開(kāi)具國(guó)際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個(gè)人賬戶(hù),對(duì)方給我們開(kāi)國(guó)際發(fā)票可以嗎
老師,開(kāi)票的購(gòu)買(mǎi)方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計(jì)分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章???蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉(cāng)庫(kù)設(shè)置分了原材料庫(kù),半成品庫(kù) 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時(shí)有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時(shí)領(lǐng)用 請(qǐng)問(wèn)是在設(shè)置倉(cāng)庫(kù)時(shí)不分類(lèi)設(shè) 直接一個(gè)總庫(kù)就行


個(gè)體工商戶(hù)把購(gòu)物袋放在門(mén)店銷(xiāo)售時(shí)沒(méi)有付款,賣(mài)出去后門(mén)店再給個(gè)體工商戶(hù)結(jié)算,門(mén)店40%個(gè)體工商戶(hù)60%這樣分賬得
同學(xué),你好 需要按照實(shí)際收到的金額,來(lái)確認(rèn)收入
如果個(gè)體戶(hù)的貨物直接從原產(chǎn)地發(fā)貨到門(mén)店,個(gè)體戶(hù)自己沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué),你好 那就不用庫(kù)存商品,用在途貨物
委托代銷(xiāo)商品的會(huì)計(jì)分錄 ?。?)委托方賬務(wù)處理: 1、發(fā)出商品時(shí),不能確認(rèn)收入 借:委托代銷(xiāo)商品/發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 2、收到代銷(xiāo)清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷(xiāo)商品/發(fā)出商品 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 3、收到貨款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果個(gè)體戶(hù)的貨物直接從原產(chǎn)地發(fā)貨到門(mén)店,個(gè)體戶(hù)自己沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué),你好 這個(gè)分錄可以的,委托代銷(xiāo)商品
老師,這個(gè)商貿(mào)個(gè)體工商戶(hù)是4月17號(hào)注冊(cè)的,5月11號(hào)銀行開(kāi)戶(hù)的,但這些數(shù)據(jù)是6月份給我的,門(mén)店給個(gè)體戶(hù)結(jié)算的是3月4月5月的款,6.12號(hào)打款到個(gè)體工商戶(hù)對(duì)公賬戶(hù)了,我在財(cái)務(wù)軟件上做賬的話(huà),應(yīng)該日期從什么時(shí)候開(kāi)始呢?新注冊(cè)的公司,4月份是籌建期,三月份四月份的賬怎么做呢
老師,人呢
我現(xiàn)在有點(diǎn)亂,賬戶(hù)處理有點(diǎn)模糊,不知道我是個(gè)體戶(hù)的會(huì)計(jì),把貨放到別人門(mén)店賣(mài),賣(mài)了給個(gè)體戶(hù)結(jié)算,但個(gè)體戶(hù)從廠(chǎng)家進(jìn)貨直接到門(mén)店的賬務(wù)處理我還用做嗎?個(gè)體戶(hù)沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)
我在財(cái)務(wù)軟件上做賬的話(huà),應(yīng)該日期從什么時(shí)候開(kāi)始呢?新注冊(cè)的公司,4月份是籌建期,三月份四月份的賬怎么做呢 4月份就要開(kāi)始做賬,從4月1日開(kāi)始