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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)電費(fèi)的增值稅發(fā)票都是次月開(kāi)出來(lái)的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫(kù)了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝

2023-06-21 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-21 14:50

同學(xué)你好 當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用了嗎

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快賬用戶9880 追問(wèn) 2023-06-21 14:51

一些原材料,記應(yīng)付款了,制造費(fèi)用那些,我還沒(méi)做進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:01

同學(xué)你好 電費(fèi)不是制造費(fèi)用嗎

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快賬用戶9880 追問(wèn) 2023-06-21 15:04

是的,老師,未抵扣的材料類(lèi)增值稅票可不可以當(dāng)作沒(méi)收到?然后做暫估入庫(kù)?抵扣時(shí)候紅沖原憑證后再做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:12

同學(xué)你好 這個(gè)不能 有發(fā)票就要做章

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:13

同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票就要做賬

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快賬用戶9880 追問(wèn) 2023-06-21 15:14

那增值稅就掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-21 15:22

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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同學(xué)你好 當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用了嗎
2023-06-21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 沒(méi)有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證不結(jié)轉(zhuǎn)
2025-04-16
您好,只有增值稅發(fā)票,沒(méi)有分錄
2022-09-28
你好,你這個(gè)最好還是不要抵扣,因?yàn)槟銢](méi)有拿到發(fā)票,抵扣了也得轉(zhuǎn)出
2023-11-02
你好! 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可以計(jì)提的,做分錄: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 支付時(shí)做分錄: 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 支付時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
2021-01-27
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