你好!建議你按第二種方法
請(qǐng)問(wèn)電腦實(shí)操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開(kāi)的發(fā)票 之前也沒(méi)掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
老師好!應(yīng)收(備用金)錯(cuò)錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來(lái)呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用明細(xì)表各項(xiàng)目分類,水電費(fèi)、環(huán)保費(fèi)可以計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師我想問(wèn)一下個(gè)體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說(shuō)收入和申報(bào)不一致,是什么意思
稅務(wù)局查賬都要企業(yè)有無(wú)存貨場(chǎng)地嗎?總公司自己沒(méi)有場(chǎng)地,借用子公司的場(chǎng)地,稅務(wù)局說(shuō)這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問(wèn)一個(gè)事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),可能得10月份開(kāi)出來(lái),這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個(gè)月以后再入賬可以嗎?
那我應(yīng)該怎么做賬呢
你好!發(fā)票紅沖了,把紅沖的,也就是負(fù)數(shù)發(fā)票,跟以前的退回來(lái)的發(fā)票一起作為原始單據(jù)就好了 現(xiàn)在做負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄就好
上個(gè)月做的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月做相反的分錄?,還有就是紅沖之后又開(kāi)一張一模一樣的發(fā)票,然后顧客轉(zhuǎn)的賬,我做賬直接做成借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
你好!上個(gè)月做的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月做相反的分錄?是的。紅字分錄就是這樣。 你如果沒(méi)有稅費(fèi)可以這樣
沒(méi)有稅費(fèi),個(gè)體戶查賬征收的
你好!正常是需要先計(jì)提
計(jì)提?那怎么做分錄,做賬?
你好!借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅