您好,同學(xué),很高興回答您的問題!

計(jì)算分析題(除題目中有特殊要求外,答案中金額單位以萬元表示,有小數(shù)的,保留兩位小數(shù))1.甲公司系增值稅一般納稅人,購買或銷售商品適用的增值稅稅率為13%有關(guān)資料如下:資料一:2x19年8月1日,甲公司從乙公司購入一臺(tái)不需安裝的A生產(chǎn)設(shè)備并投入使用己取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,款項(xiàng)尚未支付,付款期為3個(gè)月資料二:2x19年11月1日,應(yīng)付乙公司款項(xiàng)到期,甲公司雖有付款能力,但因該設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)過故障,與乙公司協(xié)商未果,所以未按時(shí)支付貨款。2x19年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當(dāng)年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為80%,預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)0.5萬元,逾期利息在2萬元至3萬元之間,且該區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同資料三:2x20年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔(dān)訴訟費(fèi)0.5萬元,并向乙公司支付欠款226萬元和逾期利息3萬元。甲公司和乙公司均服從判決,同日甲公司以銀行存款支付上述所有款項(xiàng)資料四:甲公司2x19年度財(cái)務(wù)報(bào)告已于2x20年4月20日報(bào)出,不考慮其他因素
1.甲公司系增值稅一般納稅人。2019年至2020年與或有事項(xiàng)有關(guān)的資料如下:資料一:2019年8月1日,甲公司從乙公司購入以太步需要安裝的設(shè)備并投入使用,已取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1000萬元,增值稅稅額130萬元,款項(xiàng)尚未支付,付款期為3個(gè)月。資料二:2019年11月1日,應(yīng)付乙公司款項(xiàng)到期,甲公司雖然有付款能力,但因該設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)過故障,與乙公司協(xié)商未果,所以未按時(shí)支付貨款。2019年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當(dāng)年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為80%,預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)2萬元,逾期罰款在10萬元至20萬元之間,且這個(gè)區(qū)間每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同。資料三:2020年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔(dān)訴訟費(fèi)2萬元,并在10日內(nèi)向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決,甲公司于2020年5月16日以銀行存款支付上述所有款項(xiàng)。資料4:甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2020年4月20日報(bào)出。不考慮其他因素。要求:(1)編制甲公司購進(jìn)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(2)判斷說明甲公司2019年末就
1.甲公司系增值稅一般納稅人。2019年至2020年與或有事項(xiàng)有關(guān)的資料如下:資料一:2019年8月1日,甲公司從乙公司購入以太步需要安裝的設(shè)備并投入使用,已取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1000萬元,增值稅稅額130萬元,款項(xiàng)尚未支付,付款期為3個(gè)月。資料二:2019年11月1日,應(yīng)付乙公司款項(xiàng)到期,甲公司雖然有付款能力,但因該設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)過故障,與乙公司協(xié)商未果,所以未按時(shí)支付貨款。2019年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當(dāng)年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為80%,預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)2萬元,逾期罰款在10萬元至20萬元之間,且這個(gè)區(qū)間每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同。資料三:2020年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔(dān)訴訟費(fèi)2萬元,并在10日內(nèi)向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決,甲公司于2020年5月16日以銀行存款支付上述所有款項(xiàng)。資料4:甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2020年4月20日報(bào)出。不考慮其他因素。要求:(1)編制甲公司購進(jìn)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(2)判斷說明甲公司2019年末就
(1)2022年12月25日,晉美公司以電匯方向華興公司匯入代墊的產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用71434.95元,中國工商銀行已經(jīng)入賬,公司未收到收賬通知,尚未入賬。(2)2022年12月21日,在中國工商銀行對賬單上有編號為2241999號的轉(zhuǎn)賬支票劃出資金50000元,而公司的銀行存款日記賬中無此記錄。審計(jì)人員是在查閱公司支票登記簿時(shí)發(fā)現(xiàn)此支票存根的,經(jīng)查證為出納員私自將款項(xiàng)借與親友使用,待其歸還后直接銷賬。(3)2022年12月26日,公司送存中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票一張,系由南方公司開具,面值20000元,華興公司已按進(jìn)賬單入賬,銀行尚未入賬。(4)根據(jù)委托收款憑證,2022年12月31日,中國工商銀行代公司支付電費(fèi)10500元,已從公司存款賬戶劃出,企業(yè)未收到付款通知和電力部門開具的發(fā)票,因而未入賬。實(shí)訓(xùn)要求:1.編制華興公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2.華興公司銀行存款業(yè)務(wù)中存在哪些問題?說明理由,并提出改進(jìn)建議。3.注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)如何獲取和檢查被審計(jì)單位的銀行存款余額調(diào)節(jié)表?案例三﹣﹣貨幣資金的控制測試實(shí)訓(xùn)材料:今明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師2022年1月4日進(jìn)駐XYZ公司,
Dale&Clark律師事務(wù)所在每年12月31日編制其財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要年終調(diào)整分錄的情況如下: (工作人員律師的a)工資在每月15日支付。自12月15日以來累積的薪金為17800美元,尚未入帳。 (b)該事務(wù)所正在一起民事訴訟中為J.R.斯通辯護(hù)。在審判期間,商定的律師費(fèi)為每天2000美元。審判在12月進(jìn)行了9天,預(yù)計(jì)要到1月底才能結(jié)束。目前還沒有向斯通收取任何法律費(fèi)用。(法律費(fèi)用都記錄在名為“法律費(fèi)用收入”的賬戶中。) 要求:在12月31日準(zhǔn)備兩個(gè)調(diào)整分錄,以記錄未記錄的工資支出和未記錄的法律費(fèi)用收入。英文分錄
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

