如果您是記錄身高的,那您就是不超過(guò)30萬(wàn)就是免費(fèi)的。

老師,小規(guī)模納稅人月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)免值增稅,那超過(guò)了呢?開(kāi)的是普票啊。
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,我可以在1月份一次性開(kāi)30萬(wàn)嗎?還是說(shuō)1月份只能開(kāi)10萬(wàn)
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,那月度是不是可以超過(guò)10萬(wàn),只要季度在30萬(wàn)以?xún)?nèi)
老師:個(gè)體戶(hù)月不超10萬(wàn)開(kāi)票,季度不超30萬(wàn)開(kāi)票,免交增值稅。那我可以一個(gè)季度一次性開(kāi)票30萬(wàn)嗎?
2023年小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過(guò)10萬(wàn),季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的可以嗎
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


如果您是季度申報(bào)的情況下,不超過(guò)30萬(wàn)免稅。
那正常他不是7月該申報(bào)第二季度,那6月也就是一個(gè)月可以開(kāi)30萬(wàn)?
是的,只要你季度申報(bào)的,就可以開(kāi)30萬(wàn)。
那一個(gè)納稅年度是到明年三月底就算一年了是嗎?
你好?那一個(gè)納稅年度? 是 1-12月 的?
那如果開(kāi)超超500萬(wàn)。到什么時(shí)候算一年
好,這個(gè)是滾動(dòng)計(jì)算的12個(gè)月不含稅,銷(xiāo)售額大于500萬(wàn)。 這個(gè)就不是按照1~12月這樣算的。
如果季度超30萬(wàn),那就是開(kāi)多少然后乘以征收率交多少是吧
的是這樣的,是這樣計(jì)算對(duì)的,全額交增值稅。