你好,不需要計提印花稅 租賃合同的印花稅=租金總額*千分之1
我們公司租私人的房子做辦公室。在一個小區(qū),是住房改成的辦公室,要交印花稅嗎?稅率是多少?
我們公司租私人的住房做辦公室,簽了合同,約定租金2000元一月,按季支付,我們公司要交印花稅嗎?什么時候交。我們是購買方,稅率是多少?如何交納
老師,我們公司是3月9日簽訂的辦公室租賃合同,之前沒有交過印花稅,本月要交。現(xiàn)在需要做印花稅稅源采集,這個日期怎么選擇?
老師:我們公司租辦公室,是人個產(chǎn)權(quán)的辦公室,已經(jīng)備案了,那現(xiàn)在扣的印花稅和印花稅滯納金怎么做會計分錄呢?
你好老師:我們2、4、6月預(yù)付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當(dāng)時借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元會計如何做帳
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
我們?nèi)ゴ_發(fā)票時,己經(jīng)顯示交印花稅花共12.44元,是不是我們給房東代開己交,公司季度不用再交?
你好,租賃合同的雙方都需要繳納印花稅
老師,這個印花稅費可不可以每個季度她開出發(fā)票給我后才交?
你好,這個印花稅,是簽訂租賃合同的次月一次性申報繳納
老師:我前面兩年每個月租金8293 ,24個月共199032元,第三年每個月8708元,12個月共104496元,我印花稅是不是要交303.52元?
你好,這里的印花稅=(199032%2B104496)*千分之1
老師:印花稅是不是要單獨列出明細(xì)的?因為我有租賃辦公的,也有購買貨物的,還有運輸服務(wù)的
你好,你是指印花稅的什么需要設(shè)置明細(xì)呢?
每一種對應(yīng)要交的印花稅可以匯總一起交還是要列出明細(xì)?
你好,不同的印花稅明細(xì),需要分別填寫申報