不交 轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)才需要繳納
您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個(gè)科目還是4個(gè)科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過一個(gè)在借方一個(gè)貸方???
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
應(yīng)交稅費(fèi)_待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的科目的運(yùn)用,這個(gè)需要繳納增值稅和附加稅嗎
老師 月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額,需要將這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,和借同個(gè)科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征稅?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬元,收入4萬元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
有限責(zé)任公司和無限責(zé)任公司代表什么,怎么區(qū)分
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營不善今年退租了10萬。我該怎么樣寫分錄?。咳ツ?0萬已經(jīng)做了收入
租賃有形動(dòng)產(chǎn)設(shè)備。租賃雙方是否都需要交納租賃合同印花稅?
小規(guī)模季度申報(bào)不超30萬,增值稅發(fā)票稅額1%,小微企業(yè)免稅額3%,這2%的差額如何賬務(wù)處理?
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營不善今年退租了10萬。我該怎么樣寫分錄啊?
你好,老師,請(qǐng)問我們公司一個(gè)月有多筆收到貨物運(yùn)輸電子貨票收款憑證,但這個(gè)不能稅前扣除,那我這個(gè)費(fèi)用該不該做進(jìn)去呢
老師收入是300萬,想交500元的經(jīng)營所得個(gè)稅,應(yīng)該放到哪了檔上
收到股東借來的錢用于注冊(cè)資本怎么入賬
那附加稅呢
你好,附加稅也不需要繳納的,沒有增值稅就不會(huì)交附加稅
這個(gè)科目怎么用的呢
你好,他不符合增值稅納稅義務(wù)借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 符合增值稅納稅義務(wù)的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交水費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)