你好 這個(gè)不用,可以讓會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)做報(bào)告了
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà),我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話(huà),依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
我公司現(xiàn)在股東想把他的股份轉(zhuǎn)讓一部分給另外一個(gè)人,公司的實(shí)收資本是500萬(wàn)但是認(rèn)繳的還沒(méi)有認(rèn)繳,未分配利潤(rùn)有100萬(wàn)現(xiàn)在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓5%的股份給另外一個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這其中的賬務(wù)處理和涉及到的稅種有哪些,還有就是這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么支付是打到誰(shuí)的賬戶(hù)里,稅務(wù)局說(shuō)是根據(jù)未分配的利潤(rùn)來(lái)支付個(gè)人所得稅而且這個(gè)人所得稅是由出售方支付。那出售方到底應(yīng)該收到多少錢(qián)。
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來(lái)了 對(duì)方給我的科目余額表錄出來(lái)的報(bào)表和電子稅務(wù)局報(bào)的報(bào)表都不一樣 問(wèn)了一下 說(shuō)是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點(diǎn)所得稅 把報(bào)表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報(bào)表不一樣 我看了一下 賬上本來(lái)顯示虧損60幾萬(wàn) 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤(rùn)對(duì)沖了 把報(bào)表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒(méi)有調(diào) 按她的科目余額表出來(lái)的還是虧損的那個(gè)報(bào)表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報(bào)表?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿(mǎn)3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶(hù)工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶(hù)充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
你回復(fù)太簡(jiǎn)單了,請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)一點(diǎn)好嗎?我需要具體怎么操作,會(huì)計(jì)事務(wù)所做報(bào)告的目的是什么?
請(qǐng)問(wèn)我轉(zhuǎn)讓前要把賬都調(diào)平嗎? 不需要
還有此公司有利潤(rùn)轉(zhuǎn)讓是不是要繳企業(yè)所得稅? 按照規(guī)定去繳納
我需要具體怎么操作,會(huì)計(jì)事務(wù)所做報(bào)告的目的是什么? 請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái) 目的:審查檢驗(yàn)
我們上海有一個(gè)勞務(wù)派遣公司為總公司,在武漢成立了一個(gè)分公司?,F(xiàn)在客戶(hù)A公司與上海總公 司簽訂勞務(wù)派遣合同,派遣的員工是與上??偣竞炗喌暮贤?。但目前要武漢分公司幫上??偣敬秵T工工資與社保,請(qǐng)問(wèn)這種上海總公司需要開(kāi)票給武漢分公司嗎?如果開(kāi)票是開(kāi)差額票還是全額票?賬務(wù)如何處理?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)流程與賬務(wù)處理步驟.謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)這種上海總公司需要開(kāi)票給武漢分公司嗎? 不需要
借:內(nèi)部往來(lái) 貸:銀行存款 另外一方: 借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)
我看武漢分公司電子稅務(wù)局里面寫(xiě)的是獨(dú)立核算的
如果客戶(hù)A是與上海總公司簽訂的合同,但把員工改成與武漢分公司簽寫(xiě)的合同呢?
你好,獨(dú)立核算然后呢? 你說(shuō)的這筆不需要開(kāi)具發(fā)票,
我就是不懂什么情況需要開(kāi)票什么時(shí)候不需要開(kāi)票?
現(xiàn)在老板讓我把握稅收風(fēng)險(xiǎn)?
你好,這種情況不需要開(kāi)票,謝謝