您好,按實際交易金額入賬
有一個員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報了一個月工資之后也沒有再申報過工資,然后當(dāng)月申報的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報嗎
老師您好,公司分立土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理的會計分錄怎么寫
免抵稅額的附加稅是單獨(dú)申報的嗎?還是和增值稅主表一塊申報的?
老師,做審計報告里的附注是不是必須要明細(xì)?
公司之間的借款合同要交印花稅嗎?
我這邊屬于一個企業(yè)集團(tuán),我這個月開始接手集團(tuán)的合并報表。我發(fā)現(xiàn)其中一個子公司23年12月提取了盈余公積當(dāng)時的分錄是:借:利潤分配—提取盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積,但是未結(jié)轉(zhuǎn),未結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的合并報表所有者權(quán)益報表和利潤表不對,差的金額就是這部分提取的盈余公積金額。我現(xiàn)在想把合并報表調(diào)整過來,我是在子公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—提取盈余公積合適,還是在母公司結(jié)轉(zhuǎn)合適??!我怎么調(diào)整我的合并報表才能正確呢
有600萬的銷項發(fā)票因客觀原因一直沒開出去,庫存表上余500萬左右,這種情況一般要怎么處理?
總分機(jī)構(gòu)有分級數(shù)嗎,比如二級三級分支機(jī)構(gòu)
請問下老師 就是那種勞務(wù)費(fèi)的 每個月發(fā)工資4000 交稅是4000-800=3200*0.2=640 交稅 這640元 個稅匯算清繳的時候可以退稅嗎
老師,小微企業(yè)向銀行借款現(xiàn)在是有免交印花稅的政策嗎