是 扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額 6%一般納稅人 小規(guī)模的1% 差額之后的30萬來交稅。
你好老師,一個小規(guī)模納稅人變更稅務(wù)局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務(wù)局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應(yīng)納稅所得額是多少?
小規(guī)模納稅人差額征收稅率是5%嗎?差額征收的項目可以適用季不超30萬免增值稅的政策嗎
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報增值稅,本季度收入90萬,取得成本票50萬,可以暫估抵增值稅享受30萬以下減免嗎
小規(guī)模納稅人開3%稅率的普票,需要交稅嗎?還享受季度30萬內(nèi)免征增值稅這項優(yōu)惠政策嗎?
小規(guī)模納稅人今年優(yōu)惠政策是 季度30萬以內(nèi)免征增值稅,30萬以上按照1%全額征收是嗎?
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
那一般納稅人,增值稅進項還能抵扣嗎?還是說是除了住宿費等其他的可以抵扣
你好,你已經(jīng)差額了,進項就不允許抵扣。