你好,太低了,確實容易被查。 建議你不要低于2%。

老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個行業(yè),增值稅稅負(fù)率是不是2%,企業(yè)所得稅負(fù)1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進項,稅負(fù)才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)吧
1.某投資者 2022 年 5月擬投資設(shè)立工業(yè)企業(yè),預(yù)計年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會計核算制度也比較健全,符合作為增值稅一般納稅人的條件。適用的增值稅稅率為13%,但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額較少,只占銷項稅額的15%,若投資設(shè)立兩個增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨立核算單位。則這兩個增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為450萬元和350萬元。適用3%的增值稅征收率。以實現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo),請對其進行納稅籌劃。 2.甲公司是一家中高檔手表生產(chǎn)企業(yè),2022年6月生產(chǎn)并銷售一款中高檔子表。只手表的出廠價格是10100元(不含增值稅)。與此相關(guān)的本費用為5000元??傻挚鄣倪M項稅額為S01元,甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,城市推護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加狂收率為3%,以實晚稅負(fù)小化,稅后收益最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對其進行納稅籌劃。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額較少,只占銷項稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬元)。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額較少,只占銷項稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷售額為960萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,不含稅購進成本500萬,增值率47.92%。假設(shè)購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)2:甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,財務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷售額為600萬元,不含稅購進成本為500萬,增值率為16.67%。假設(shè)購進成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票備注:小規(guī)模納稅人無論是工業(yè)還是商業(yè),征收率都是3%,在增值率為23.08%時,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相同。針對上述兩個企業(yè)的業(yè)務(wù)進行初步分析,請按要求回答問題:1、請確認(rèn)上述兩個企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適,并說明理由。2、請對建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進行籌劃方案設(shè)計和方案確認(rèn)(必須說明策劃思路,以及計算過程)。
研發(fā)費用的材料如何計提,一定需要到單獨領(lǐng)料且不能使用到已銷售的產(chǎn)品中嗎
成本核算當(dāng)月有遺漏成本未分?jǐn)傇趺刺幚恚?/p>
老師,為什么最后還要剩以50%
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,但是金額也不小,怎么入外賬,可以除了用收據(jù)入賬,還有別的辦法嗎,真實可靠
公司購買酒,開專票有什么用途
老師,我們企業(yè)名下有一處房產(chǎn)是用于出租的,但是目前還沒租出去,請問需要交房產(chǎn)稅嗎?
請問免稅自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普票的稅額可以抵減嗎,怎么做帳
老師,個體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認(rèn)收入時需要確認(rèn)應(yīng)交稅費嗎? 無票收入如何做會計分錄
那現(xiàn)在怎么辦?
你好,這個都是以前年度的,已經(jīng)沒辦法了。看查不查吧,沒查就沒事。
如果被查的話怎么處理?
進項都是真實的,銷售也都申報了,只是很多銷售客戶沒有對賬結(jié)算所以今年才開票,去年抵扣就比較多
你好,這個就看稅務(wù)局要求怎么樣的,一般都是補一點稅。
補點稅的話這個是會來查賬嗎?
你好就是查的時候再補一點,沒查先不用管它。
稅務(wù)一般幾月份會查賬?是不是如果今年沒有被查的話就沒事了
你好,一般會算清繳過后六七月份比較多。
好的明白了
你好,歡迎下次再來探討。
老師問一下,我們是個人獨資企業(yè),嗎生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的話稅負(fù)多少正常?
你好,這個一般建議利潤做到10%就差不多。