同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題

老師你好,申報個人所得稅時,我6月份上班,7月份發(fā)放工資,申報6月份個人所得稅時,是不是按0申報啊?就是申報個稅按實際發(fā)放申報還是按計提申報
每個月個稅申報按應(yīng)發(fā)工資申報還是實發(fā)工資申報? 如果公司幾個月才發(fā)放一次工資,那沒發(fā)工資的幾個月的個稅如何申報?按零申報嗎?合計發(fā)的那個月按實際發(fā)的幾個月的工資? 補充,如果員工正常工作幾個月了,公司延發(fā)3個月工資、那這幾個月中個稅按零申報?還是按應(yīng)發(fā)工資申報了?
我們?nèi)齻€月都沒有發(fā)工資,個稅都是零申報的,后面實際發(fā)放了是要把之前的零申報更正作廢然后按實際發(fā)放每個月重新申報嗎
個稅申報應(yīng)該是按照所屬期實際發(fā)放工資社保,可是我一直是按照所屬期計提工資申報的,我想這個月調(diào)整過來,是不是這個月就要零申報?老師
老師請教您一下:個人所得稅 比如:我七月工資計提再八月發(fā)放,個人所得稅是按實際發(fā)放月申報,還是所屬期, 如果我按實際發(fā)放申報,八月的實際發(fā)放的工資,9月申報,那我按屬期申報的個人所得稅怎么能調(diào)整為按實際發(fā)放月申報
老師。個體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報銷,拿來3萬的餐費無明細小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費宿費,拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機密,而且款項已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報銷寫的招待餐費,宿費,這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個是貸方為何會有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?
老師用的臨時工,對方單位給開的的生活服務(wù)*勞務(wù)費這種可以用嗎
500萬利潤轉(zhuǎn)增資本,資本金是股東投入公司的錢,稅務(wù)局是否可以認定你已經(jīng)把利潤分配給股東,然后又投入到規(guī)定
老師,有什么方法可以編制現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表快的方法嗎
未分配利潤3344027.39元,A股東60%,B股東40%,分紅并繳納個稅,怎么做分錄
預(yù)付給其他公司購買固定資產(chǎn),后期其他公司又將預(yù)付款退回我公司,我公司收到退回的預(yù)付款在現(xiàn)金流量表屬于哪一個項目?
你好老師,我要請問一下像我們廠里這個包裝物到財務(wù)掛賬,我們還需要開一張收據(jù)付到憑證下面嗎?