同學你好 計提的是應發(fā)工資

員工個人借款在發(fā)工資時扣除,比如工資6000,員工和公司借款2000,公司扣了借款按4000發(fā)工資,是應該按6000計個稅還是按4000計個稅,不考慮其他扣除
請問老師,基本工資5500,餐費補助300,餐費扣除400,實發(fā)5400,應該怎么計提工資?
老師,工資計提時是計提的應發(fā)工資數,員工請假扣工資的部分是在應發(fā)工資中扣除后計提還是不扣除計提?如果不扣除的話,實際發(fā)放時該如何做分錄
老師,殘疾人工資加計扣除,是按計提的應發(fā)工資,還是按實發(fā)工資
老師您好,做計提工資分錄時,是計提應收工資,還是扣除社保后的實發(fā)工資呢?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
技術部的人工工資是不是要記到制造費呢?
老師,計提工資的賬務處理應該怎么做?
這個是研發(fā)的吧 應該計入研發(fā)支出
那么完整的計提工資分錄怎么做
借研發(fā)支出 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
1、 借:制造費用—員工工資 借:管理費用—員工工資 借:研發(fā)費用—員工工作 貸:應付職工薪酬—員工工資 2、借:應付職工薪酬—員工工資 貸:銀行存款 老師您看是這樣的嗎?
同學你好 對的 是這樣的
忘記加上銷售費用工資了
同學你好 你加上就可以了