你填寫的是附表四什么數(shù)據(jù),同學
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
房地產企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
請問電子稅務局填寫附加稅申報表的時候,顯示的增值稅稅額為什么跟增值稅主表申報的增值稅稅額數(shù)據(jù)不一樣呢?
小規(guī)模納稅人開專票,3%減按1%,在申報稅務的時候,主表和減免稅費表,填寫的先后順序應該是什么樣的呢?是先填主表數(shù)據(jù),還是先填減免表數(shù)據(jù),在主表的時候,減免的部分是自動生成的數(shù)據(jù)還是需要手動填寫的呢
老師好,想問一下我注冊一家生產型的企業(yè),但是設備是出租的,有訂單就租設備來生產,這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
老師,我們去別家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結轉成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名
應該在主表上扣除的預繳部分,
你好!預繳時需要填寫《增值稅預繳稅款表》。正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)和《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第28欄"分次預繳稅額";小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第21欄"本期預繳稅額"。
就是增值稅申報主表是手動填入28行的對吧
對的,同學,是這樣的
好的,謝謝
好的呢,同學,祝你生活愉快