你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,你好,根據(jù)資料三,題目要求算2017年度合并資產(chǎn)負(fù)債表的抵銷分錄,第二張圖片是我自己寫的,2017年子公司調(diào)整后的凈利潤和未分配利潤該怎么算?
請問老師,填資產(chǎn)負(fù)債表中的的存貨是根據(jù)原材料,庫存商品,周轉(zhuǎn)材料余額加起來填列的嗎?我最終算出來的和答案不一致。
老師 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表是根據(jù)總賬填列的嘛 能否給我詳細(xì)說一下
老師請問,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫的資產(chǎn)處置損益明細(xì)表對嗎?
老師我想問一下根據(jù)材料填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的答案,也就是說把前面兩個(gè)圖的信息填到第三個(gè)圖里面
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進(jìn)行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費(fèi)和我們的增值稅收入該如何確認(rèn)
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
是的,把數(shù)據(jù)填寫在第三個(gè)表
資產(chǎn)負(fù)債表只要寫期末余額就可以了
不會(huì)寫利潤表!資產(chǎn)負(fù)債表寫錯(cuò)了他們說答案是5610782我找不出哪里錯(cuò)了
我需要答案
這是利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表麻煩點(diǎn)我在做,做完了發(fā)給你
利潤表的凈利潤怎么算的這個(gè)數(shù)的?過程
營業(yè)收入=812000%2B30000=842000 營業(yè)成本660000%2B20000=680000 營業(yè)利潤是842000-680000-8000-48100-8000=97900 凈利潤是97900-24475=73425
資產(chǎn)負(fù)債表只填寫期末數(shù)字是吧
是的是的
貨幣資金1482+689580=691062 交易性金融資產(chǎn)200000 應(yīng)收票據(jù)100000 應(yīng)收賬款50000 其他應(yīng)付款36200 存貨
凈利潤那里24475怎么來的
存貨=818000+50600+735880=1604480 長期股權(quán)投資600000 固定資產(chǎn)2573020-545340=2027680
資產(chǎn)總計(jì)計(jì)算是的 691062+200000+100000+50000+36200+1604480+600000+2027680=5309422
短期借款850000 應(yīng)付賬款496000 預(yù)收賬款242560 應(yīng)付職工薪酬119622 其他應(yīng)付款32000 應(yīng)付股利14685 應(yīng)交稅費(fèi)135075
?是不是寫錯(cuò)了
你說的錯(cuò)了是哦哪一個(gè)錯(cuò)了啊