借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 到貨 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
老師10月份采購30萬的貨,一共四個產品,10.20先預付了10萬,10.25三個產品到貨入庫,11.12最后一個產品到貨入庫,11.20我付尾款20萬,11.25發(fā)票收到,這個賬我怎么記啊會計分錄
老師,我記內賬,付款采購貨物,一般當月付款四五天后到貨,發(fā)票一般是攢多半年開一次,這個我怎么記賬啊
同一個公司一個月做了好幾筆業(yè)務采購貨物,到后期多付了,尾款打過來,當月收到發(fā)票,當月付貨款,收多付尾款,怎么做分錄。
老師,我記內賬的,假如這個月付了款,貨到了,但是發(fā)票下個月到我怎么記賬呢
7月份采購都貨物 當月已到貨 款項已付 11月份才收到發(fā)票 這個賬應該怎么做了
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
老師第一步應付賬款可以換成預付賬款嗎
可以的沒問題的,自行掌握