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老師,這個有進項票,但沒有銷項,進項大于銷項,這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呀

2023-06-07 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 16:24

您好,這個是這樣的 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:29

金額怎么寫,都是0嗎

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:29

因為這個月沒有銷售

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:40

是進項都大于銷項的差額這個

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:52

老師,我還沒有懂

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:53

你不是說,本月是進項大于銷項嗎,這個有金額吧

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:55

應(yīng)該是留底稅額吧,怎么還會未交增值稅呢?不是沒有銷售嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:07

未交增值稅在借方,表示我們實際的留底稅額的意思,或者貸方負數(shù)

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您好,這個是這樣的 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-06-07
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
你好這個最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你不結(jié)轉(zhuǎn),這個后續(xù)這個累計數(shù)越來越大 萬一做錯賬這個都不知道了,這個最好是也是結(jié)轉(zhuǎn)下,借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2021-06-19
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-11-02
你好,進項大于銷項,把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-22
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