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請(qǐng)老師給出詳細(xì)計(jì)算過程,會(huì)計(jì)分錄,思路分析,謝謝老師
請(qǐng)老師給出詳細(xì)計(jì)算過程,會(huì)計(jì)分錄,思路分析,謝謝老師啦
請(qǐng)老師給出第一問的詳細(xì)步驟和計(jì)算過程,謝謝老師
麻煩給出詳細(xì)的計(jì)算過程,謝謝老師
老師?。?!想問一下!怎樣進(jìn)行申報(bào)啊?。?!請(qǐng)給出詳細(xì)過程!??!謝謝?。?!
請(qǐng)問老師新規(guī)出來個(gè)體戶必須要給員工繳納社保嗎?不繳納有什么風(fēng)險(xiǎn)?
實(shí)收資本,實(shí)繳時(shí)打到一般賬戶還是基本賬戶,如果已打入一般賬戶應(yīng)該怎么解決
老師 像文化服務(wù)類的公司,開辦畫展,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要是人工那就著寫員工工資嗎?
A公司汽車原價(jià)30萬,累計(jì)折舊8萬,剩余價(jià)值22萬,將這輛汽車轉(zhuǎn)讓到B公司,轉(zhuǎn)讓二手車開票22萬,作為B公司的實(shí)物增資,入實(shí)收資本,請(qǐng)問A、B公司的賬務(wù)處理怎么做
社保有增員上去 但是一直沒有申報(bào) 有沒有影響的
老師,我是酒類銷售公司,老板感覺有內(nèi)部人員套酒我應(yīng)該怎么查?
老師,起訴對(duì)方欠款利息該怎么算,利率如何確定
你好,我采購(gòu)商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?
請(qǐng)問老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額是借方負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我司想出口一臺(tái)高新企業(yè)那個(gè)的設(shè)備,這個(gè)設(shè)備進(jìn)來的時(shí)候里面含軟件的,發(fā)票開的第一行是設(shè)備,第二行是軟件,報(bào)關(guān)出口名稱只能報(bào)設(shè)備,這樣的情況我們能退稅嗎?退稅系統(tǒng)能匹配嗎?
1全年應(yīng)繳納增值稅=(6500+50)*13%-352-300*9%-35*9%=469.35 全年應(yīng)繳納消費(fèi)稅=(6500+50)*30%=1965 城建稅教育費(fèi)附加=469.35*(7%+3%)=46.94 全年可直接在企業(yè)所得稅前扣除的稅費(fèi)為=1965+46.94=2011.94
2.2018 年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)=(6500+50-2240-20-600-700-300+160-200-6-20-14)-2011.94-120 =478.06
3ABC廣告費(fèi)扣除限額%=(6500+50)*15%=982.5,230 可以全額扣除 利潤(rùn)總額=478.69,捐款扣除限額=478.69*12%=57.44,超出不得全額扣除 4AC職工福利費(fèi)扣除限額=200*14%=28,實(shí)際發(fā)生20,在限額內(nèi),無需調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=80*60%=48,扣除限額2=(6500+50)*0.5%=32.75,取較小數(shù) 調(diào)增所得額=80-32.75=47.25 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2%=4,實(shí)際發(fā)生6,調(diào)整6-4=2,調(diào)增2 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*8%=16,實(shí)際發(fā)生14,不調(diào)整 5企業(yè)應(yīng)納稅所得額=478.69-100+47.25+18-160+2+10+70-57.44)=308.5 62018 年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=308.5*25%=77.125
同學(xué),你這道題的答案意義不大,首先是增值稅2018年的增值稅在5月1日之前17%,之后16%, 研發(fā)費(fèi)用扣除比例,教育經(jīng)費(fèi)扣除比例,這些年都不一樣,包括免稅農(nóng)產(chǎn)品的扣除比例都會(huì)變動(dòng), 你的年份太老了,現(xiàn)行稅法得不到題目中的答案,答案作為參考把
老師 你好 為什么不算裝卸費(fèi)呢
裝卸費(fèi)是普通發(fā)票,沒辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
好的 謝謝啦 支付銀行借款逾期罰款那個(gè)怎么算啊
那個(gè)罰款不需要算的,因?yàn)殂y行逾期利息罰款可以在稅前扣除,不用調(diào)整所得額
謝謝老師
不客氣哈,滿意的話記得好評(píng)哦