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問題1 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元,進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元;一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票,稅額是627.55元。(這2張票在1個(gè)合同里體現(xiàn)的)這個(gè)分錄寫什么合適? 問題2 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款13300元,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,空調(diào)合同簽了1個(gè)。不過買的空調(diào)安裝不了,說是這月得加4500元換空調(diào)型號(hào)才能安裝上。這個(gè)分錄怎么寫合適? 問題3 一個(gè)裝修合同總額是72449元,不過這次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)需要怎么做合適?

2023-06-02 23:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-03 07:30

您好,問題1:借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 4830-273.4%2B21546

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齊紅老師 解答 2023-06-03 07:37

您好,問題1: 借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 4830-273.4%2B21546 貸:銀行存款? 預(yù)付3個(gè)月的物業(yè)房租先放在預(yù)付賬款中,待攤銷時(shí)分別放管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)/房租中 問題2,空調(diào)按裝不了先放在預(yù)付賬款中,待更換后能安裝后全部記入固定資產(chǎn)中 借:預(yù)付賬款 13300 貸:銀行存款 13300 問題3,裝修未完工款項(xiàng)稱放預(yù)付賬款,待完工后轉(zhuǎn)至長期待攤費(fèi)用,按月攤銷 借:預(yù)付賬款28979.6 貸:銀行存款28979.6

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快賬用戶1496 追問 2023-06-03 13:47

問題一 借方為啥是4830-273.4+21546 因?yàn)?1549已經(jīng)支付啦 是3個(gè)月 老師

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快賬用戶1496 追問 2023-06-03 13:48

什么時(shí)候算是待攤銷時(shí),這個(gè)到時(shí)候分錄是怎么弄?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 14:05

問題1,物業(yè)費(fèi)取得的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,分錄還應(yīng)該增加一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅科目。 借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 4830-273.4+21546 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 273.4 貸:銀行存款 預(yù)付的房子是放預(yù)付待攤,等實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用科目。比如3月預(yù)付的是下個(gè)季度4-6月的房租,那是在4月、5月、6月分別取攤銷。 攤銷時(shí)分錄, 借:管理費(fèi)用等-房租 貸:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用

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您好,問題1:借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 4830-273.4%2B21546
2023-06-03
同學(xué),你好,你要查清楚,你收到的發(fā)票都是應(yīng)該誰付款 分公司都需要哪些費(fèi)用支出 查清楚后,再跟總公司去要錢
2023-05-24
你好,是自己的房屋裝修嗎?還是什么的?
2023-06-02
同學(xué)你好, 首先第一點(diǎn)關(guān)于印花稅的問題,印花稅的計(jì)提依據(jù)就是合同列明的金額。第一個(gè)合同上列明13100金額,有沒有單度區(qū)分空調(diào)和運(yùn)輸?有沒有無稅單列金額和稅額?關(guān)于4500的追加費(fèi)用是否存在補(bǔ)充協(xié)議?如果區(qū)分了空調(diào)和運(yùn)輸費(fèi)金額,則報(bào)印花稅時(shí)系統(tǒng)上需要對(duì)購銷合同和運(yùn)輸合同分開選擇;如果單列了無稅金額和增值稅額(合同里都要寫出來),那印花稅報(bào)稅基礎(chǔ)就按照無稅金額填寫,否則,需要按照用金額為基礎(chǔ)計(jì)算增值稅;第三追加4500有補(bǔ)充協(xié)議,且如上面二說的,價(jià)稅分開都單度在協(xié)議中列式了,那就按照無稅金額列式,否則4500全額列示,如沒有補(bǔ)充協(xié)議,聯(lián)系跟對(duì)方簽一個(gè),否則入賬報(bào)稅都不規(guī)范。
2023-06-04
你好1;? 你開票里面直接按照每月統(tǒng)計(jì)開票數(shù)據(jù)不含稅金額來報(bào)稅即可; 你是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷后面的問題的??
2023-05-22
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