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Q

同一家公司的應(yīng)收預收、應(yīng)付預付往來,能否只掛應(yīng)收和應(yīng)付科目,這樣方便對賬和重分類處理可以嗎?

2023-06-01 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 22:01

您好,可以的,這樣沒問題

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快賬用戶5665 追問 2023-06-01 22:54

資產(chǎn)負債表的往來采用重分類處理影響通過報表看“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”的準確總余額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 09:18

是的,看這兩個的余額數(shù)字

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 10:03

有的老師說到了季來和年度財報的時候還要調(diào)整到具體對應(yīng)科目下,請問為什么到了季末和年末還要?如果要調(diào),怎么調(diào)?調(diào)哪些科目余額?

有的老師說到了季來和年度財報的時候還要調(diào)整到具體對應(yīng)科目下,請問為什么到了季末和年末還要?如果要調(diào),怎么調(diào)?調(diào)哪些科目余額?
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齊紅老師 解答 2023-06-02 10:05

這個可以不用調(diào),同一個公司可以對沖的

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 11:22

如果不是同一公司往來,哪些往來到了季末和年末怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 11:25

不是同一個公司,你按不同的科目核算,二級明細也是寫不同的公司,不會有這些了

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 12:07

那為什么那么老師講到了季末和年末財報要做相應(yīng)調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 12:10

不同的公司,不需要調(diào)整,收到錢直接沖賬

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 12:47

你沒明白我問的以上兩問?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:59

你是指重分類的要做調(diào)整,是吧

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 16:23

時,請問重分類調(diào)整怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:25

比如應(yīng)收賬款是負數(shù),你調(diào)到預收賬款的借方就可以了

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快賬用戶5665 追問 2023-06-02 16:39

每到季末和年末我對每一戶客戶的負數(shù)余額,手動的調(diào)到對應(yīng)賬戶里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:47

是的,就是你說的這個意思

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您好,可以的,這樣沒問題
2023-06-01
你好 一個公司用一個科目核算就可以,看哪種情況多一些就選哪個科目。也就是說最終對方是欠你錢的,那就用應(yīng)收賬款
2020-10-28
你好,可以的沒問題
2023-07-04
是的,同學,如果用了預收和預付就一預到底,便于對賬
2021-08-28
您好,不一定,可以掛多個,可以對沖,
2025-01-10
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